你好,你看下你們單位的福利費超標了嗎?
老師好,我工作年限才兩年多,經驗不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務的,然后這個企業(yè)會給我們傭金,會走對公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務或者咨詢類發(fā)票,應該會是一般納稅人,我去了,好像有400萬進賬,問我怎么把錢導出來,交個稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導賬,不導賬的話,這個錢納稅額度太高,說涉及這的領域比較多,這個增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個實操課能了解的更詳細一些?
老師,我們前兩年給客戶回扣的時候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點低的發(fā)票給了公司,當時票在網上也可以查到是真的,今年稅務稽查,我個人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當于這部分票沒交稅,我個人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔,滯納金需要自己承擔,我想問一下老師,這種情況我個人會得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計算的?大概我會被罰多少錢?。恐x謝老師
老麻煩問一下,印刷公司,13年購原材料入庫的時候會計都做到產成品,但是出庫的時候會計沒有根據(jù)出庫單出庫,有170萬實際已經出庫了,賬上產成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調到以前年度損益,不報年報是否可以,這月有70萬的收入沒有什么成本消耗,想直接結轉一筆50萬的成本,但是這也沒有對應出庫單,想問一下這樣情況有什么好的辦法沒有
老師,您好,想問一下就是公司年底會買大概10w元的禮品在公司年會的時候使用,這部分支出有什么辦法可以稅籌一下嗎,領導說花費的太高了
老師,您好,想問一下就是公司年底會買大概10w元的禮品在公司年會的時候使用,這部分支出有什么辦法可以稅籌一下嗎,領導說花費的太高了
老師,我是餐飲行業(yè)的會計,公司里的盤子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務處理,員工休產假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個體發(fā)票開錯,怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應征稅報關單用途確認是什么意思呀,沒有明白,是只要出口的關單都要確認嗎?
生產性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結轉問題 1月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額29,474.35 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結轉做了1筆分錄 借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅10,005.39 貸:應交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額77,121.16 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術服務費,分時段履約這種確認收入,怎么確認呢,年付還好說,按月來確認進度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務,這種類似的訂單應該怎么進行收入確認呢?
有10張農票在稅務系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
怎么說,老師
沒太明白
你好,你看一下你的福利費超過工資的14%了沒有,這個需要做福利費里面的,這個是你單位內部的吧。
是的呢,單位內部的
那你看下不加這部分錢,福利費超過工資的14%了吧。
嗯呢,按照應發(fā)工資*14%看福利費總額是否超過對吧,這種費用即使避稅也只能避企業(yè)所得稅對吧
你好,有發(fā)票按工資的14%抵扣所得稅,如果不超過工資的14%,可以全額抵扣的。
超過的話,你就分兩年來做,讓對方給你分開開發(fā)票,12月份開一部分,一月份開一部分,你分別做兩個月的,它屬于兩年的。