學員你好,分錄如下 借*應付賬款40000貸*銀行存款40000 借*應付票據(jù)30000貸*銀行存款30000 借*固定資產13000貸*銀行存款13000 借*銀行存款26000貸*實收資本26000 借*銀行存款46800貸*主營業(yè)務收入40000應交稅費-增值稅-銷項稅額6800
司云公司2019年1月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務1.2日,收到云飛公司投入資本金100000元,存入銀行;2.6日,向江流公司購買甲材料60000元,材料已驗收入庫,款項未付(暫不考慮增值稅)項目四計記賬方法3.9,從銀行提取現(xiàn)金95000元,以備發(fā)放工資4.12日,公司用銀行存償還到期的短期借100000;5.15公司采購員張云出差,預差費3000元,庫存現(xiàn)金支付6.19日,收到江海公司前久貨款16000元,存入銀行7.20B,生車領用甲材料50000元,投入A產品生產8.23日,公司用庫存現(xiàn)金500元購買辦公用品9.25日,公司用銀行存支付前江流公司貨款60000元0.31日,經(jīng)公司董事會決議,用資本公積轉增資本50000元,請根據(jù)如上材料完成:(1)運用借記賬法編制相應會計分錄(2)登記銀行存數(shù)和原材料T”形賬戶(銀行存款和原材料賬戶期初余額分別為260000元和20000元);(3)編制本月總分類賬戶本期發(fā)生額試算平衡表
一、基本資料 一公司名稱興旺設備制造廠 二會計人員王主管 張出納 李會計 三期初余額 科目編碼科目名稱 期初余額 庫存現(xiàn)金 3000 銀行存款 100201 工行存款 12000 應收賬款 112201 A公司 50000 原材料 140301 甲材料 30000 庫存商品 140501 A產品 60000 固定資產 60000 累計折舊 15000 短期借款 40000 應付賬款 220201 C公司 60000 實收資本 62000 盈余公積 8000 應付票據(jù) 220101 F公司 30000 二、業(yè)務 1、 2007年1月份該廠發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務該企業(yè)為一般納稅人企業(yè)。 1)5日通過銀行轉賬收到A公司歸還貨款40000元。票據(jù)號z001。 2)8日按期兌以前簽發(fā)給F公司銀行承兌匯票30000元。票據(jù)號z002。 3)10日購買不需安裝設備買價12000元運雜費1000元通過銀行轉賬。票據(jù)號z003 4)18日接受L公一司貨幣資金投入26000元款項存入銀行。票據(jù)號z004
5日,通過銀行轉賬收到A公司歸還貨款40000元,票據(jù)號z0018日,按期兌以前簽發(fā)給F公司銀行承兌匯票30000元,票據(jù)號z00210日,購買不需安裝設備,買價12000,運雜費1000元,通過銀行轉賬,票據(jù)號z00318日,接受l公司貨幣資金投入26000,款項存入銀行,票據(jù)號z00424日,銷售產品一批,不含稅銷售收入40000,增值稅6800,存入銀行,票據(jù)號z005
期初余額:庫存現(xiàn)金300銀行存款100201工行存款12000應收賬款112201A公司50000原材料140301甲材料30000庫存商品140501A產品60000固定資產60000累計折舊15000短期借款40000應付賬款220201c公司60000實收資本62000盈余公積8000應付票據(jù)220101F公司300001.填制記賬憑證2.按月填制科目匯總表3.按照科目匯總表賬務處理程序登記總賬
5日,通過銀行轉賬收到A公司歸還貨款40000元,票據(jù)號z0018日,按期兌以前簽發(fā)給F公司銀行承兌匯票30000元,票據(jù)號z00210日,購買不需安裝設備,買價12000,運雜費1000元,通過銀行轉賬,票據(jù)號z00318日,接受I公司貨幣資金投入26000,款項存入銀行,票據(jù)號z00424日,銷售產品一批,不含稅銷售收入40000,增值稅6800,存入銀行,票據(jù)號z005期初余額:庫存現(xiàn)金300銀行存款100201工行存款12000應收賬款112201A公司50000原材料140301甲材料30000庫存商品140501A產品60000固定資產60000累計折舊15000短期借款40000應付賬款220201c公司60000實收資本62000盈余公積8000應付票據(jù)220101F公司300001.填制記賬憑證2.按月填制科目匯總表3.按照科目匯總表賬務處理程序登記總賬
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產項目清理完,負債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?