同學(xué),你好 借:費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
之前月份沒留意,把外購產(chǎn)品做員工福利的發(fā)票給抵扣了(假設(shè)當(dāng)時分錄為~借:管理費用福利費 100,進項稅額 13,貸:銀行存款 113),后來發(fā)現(xiàn)了,做了進項轉(zhuǎn)出,我想問做進項轉(zhuǎn)出的這個月分錄是怎么做的呢?
老師你好,我是一家建筑公司,我在2021年9月份的時候,消費品白酒,抵扣了3萬的稅。當(dāng)時這個稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)局說這個不可以抵扣,現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)出分錄,該怎么做呢?
老師,你好!我是一般納稅人。我在去年9月的時候把酒,作為進項抵扣了,當(dāng)時的分錄是借管理費用,貸銀行存款。經(jīng)稅務(wù)局查核之后白酒不允許抵扣,我在這個月應(yīng)該怎樣做反轉(zhuǎn)出來呢?
老師您好,以前會計做賬公司取得辦公費專票(我們是一般納稅人),她做賬的時候會計分錄直接寫借管理費用辦公費,貸銀行存款,專票也沒有勾選認證抵扣,這是22年8月發(fā)生的,我現(xiàn)在想把這個進項抵扣,我要怎么做賬
老師,我們公司是購買方,上個月收到員工差旅酒店發(fā)票,因為稅率錯,那家酒店這個月進行了紅沖,開了新的藍字票,我當(dāng)時做賬是借管理費用,借應(yīng)交增值稅進項,貸銀行存款,這個月紅沖是不是,借管理費用負數(shù),借應(yīng)交增值稅—進項轉(zhuǎn)出負數(shù),貸銀行存款,然后在做藍字借管理費用,借進項,貸銀行存款,然后一月報增值稅是要填進項轉(zhuǎn)出的表那一欄對吧,那我電子稅務(wù)局勾選,是不是不用做什么
馬上考中級人特別的燥看不進去書怎么看,報了財管和經(jīng)濟法
我司購買毛線及工具,然后請織女鉤織毛線玩具,然后支付織女勞務(wù)費,銷售毛線玩具,那么做賬是不是用工業(yè)那套來做賬的,料工費,是這樣嗎
激活碼有誤,不能激活,學(xué)校老師給的激活碼
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 一般納稅人公司可以用嗎
老師,增值稅有稅負率的話,我們制造業(yè)大概是好多呢
我們這里有應(yīng)收應(yīng)付臺賬模板不
老師咨詢一下,公司轉(zhuǎn)讓給其他人,法定代表人和股權(quán)都一起轉(zhuǎn)讓,未實繳,轉(zhuǎn)讓過后,原來的轉(zhuǎn)讓方有啥風(fēng)險
老師,想問一下采購合同簽訂的話是以抵債方式簽訂的,這個合同的確認收入時間是以什么時間為準(zhǔn)呢(樸老師)
老師,稅局來電說2022年當(dāng)時給的加計抵減優(yōu)惠的部分,要企業(yè)自查是否計入營業(yè)外收入,沒有的話要調(diào)報表。我9 月申報時同步更正調(diào)整企業(yè)2025年6月季度所得稅相關(guān)申報,我的是小企業(yè)準(zhǔn)則。那我就調(diào)到營業(yè)外收入??梢詥?/p>
老師,如果物業(yè)公司要開具水電費發(fā)票,經(jīng)營范圍應(yīng)該有哪些項目?
還是借費用嗎?那費用不是又增加了嗎?
同學(xué),你好 不能抵扣,應(yīng)該入費用