同學(xué),你好 借:費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
之前月份沒留意,把外購產(chǎn)品做員工福利的發(fā)票給抵扣了(假設(shè)當(dāng)時分錄為~借:管理費用福利費 100,進項稅額 13,貸:銀行存款 113),后來發(fā)現(xiàn)了,做了進項轉(zhuǎn)出,我想問做進項轉(zhuǎn)出的這個月分錄是怎么做的呢?
老師你好,我是一家建筑公司,我在2021年9月份的時候,消費品白酒,抵扣了3萬的稅。當(dāng)時這個稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)局說這個不可以抵扣,現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)出分錄,該怎么做呢?
老師,你好!我是一般納稅人。我在去年9月的時候把酒,作為進項抵扣了,當(dāng)時的分錄是借管理費用,貸銀行存款。經(jīng)稅務(wù)局查核之后白酒不允許抵扣,我在這個月應(yīng)該怎樣做反轉(zhuǎn)出來呢?
老師您好,以前會計做賬公司取得辦公費專票(我們是一般納稅人),她做賬的時候會計分錄直接寫借管理費用辦公費,貸銀行存款,專票也沒有勾選認證抵扣,這是22年8月發(fā)生的,我現(xiàn)在想把這個進項抵扣,我要怎么做賬
老師,我們公司是購買方,上個月收到員工差旅酒店發(fā)票,因為稅率錯,那家酒店這個月進行了紅沖,開了新的藍字票,我當(dāng)時做賬是借管理費用,借應(yīng)交增值稅進項,貸銀行存款,這個月紅沖是不是,借管理費用負數(shù),借應(yīng)交增值稅—進項轉(zhuǎn)出負數(shù),貸銀行存款,然后在做藍字借管理費用,借進項,貸銀行存款,然后一月報增值稅是要填進項轉(zhuǎn)出的表那一欄對吧,那我電子稅務(wù)局勾選,是不是不用做什么
建筑公司,公司死亡時間,公司支付的錢,是否在企業(yè)所得稅前扣除?
想請教一個問題,公司有個個體戶是勞務(wù)類型的,去年給這個個體戶轉(zhuǎn)了31萬的款,開了19萬的票,現(xiàn)在老板想要用這個這個個體戶開勞務(wù)票(大概26-27萬之間)給公司,給林芝項目用,這個操作可以嗎?還有就是需要準(zhǔn)備哪些附件資料
賠償款可以要求對方開發(fā)票嗎?
收到了7-9月的租金發(fā)票。錢還沒支付,怎么做分錄
后面這幾欄余額怎么算,方法是什么,還是有點懵
公司門店臨時執(zhí)照怎么申請
沒有合同只有發(fā)票,交印花稅是按發(fā)票上的含稅價還是不含稅價交印花稅
老師,別的公司給我們公司贊助,讓我們給開發(fā)票,老師這種贊助開什么發(fā)票類目
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅所得稅的稅率是多少?
請問2家公司雖然法人不一樣,但是法人是親屬關(guān)系,其中一家因為資金跟不上,能否向另一家借款,但是無利息,且兩家無實際業(yè)務(wù)往來,是否有稅務(wù)風(fēng)險?
還是借費用嗎?那費用不是又增加了嗎?
同學(xué),你好 不能抵扣,應(yīng)該入費用