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老師問一下,如果我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有的話,我外銷申報好后,是不是就變成留底稅額了,雖然不能退稅,但是還是可以抵消當(dāng)年度的增值稅的稅負(fù)率是嗎?

2022-12-22 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-22 09:43

你好,有外銷,但是沒有進(jìn)項(xiàng),你需要正常交稅。

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快賬用戶4935 追問 2022-12-22 09:50

老師這個稅怎么交?

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齊紅老師 解答 2022-12-22 09:52

你好,小項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個來繳納的,你的進(jìn)項(xiàng)是零,直接按照銷項(xiàng)來交。

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快賬用戶4935 追問 2022-12-22 10:01

老師,那我這個進(jìn)項(xiàng)少的情況下外銷的不能抵內(nèi)銷增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-22 10:02

你好,一般計稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,你這個是外銷的進(jìn)項(xiàng)嗎?如果是的話可以的,你上面不是說零嗎?

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快賬用戶4935 追問 2022-12-22 10:07

老師這樣是不是算外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷了?

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齊紅老師 解答 2022-12-22 10:11

商貿(mào)的對的是的,如果你購入的a產(chǎn)品是用來出口的,然后你準(zhǔn)備抵扣這個國內(nèi)銷售的B產(chǎn)品,你這樣的話,你出口的這個就不允許退稅了。

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齊紅老師 解答 2022-12-22 10:11

生產(chǎn)行業(yè)的不影響的生產(chǎn)行業(yè)全部都是抵扣勾選。

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快賬用戶4935 追問 2022-12-22 10:28

老師,這是不是所說的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的一個方法?

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齊紅老師 解答 2022-12-22 10:34

你好 對的,是的,屬于的

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你好,有外銷,但是沒有進(jìn)項(xiàng),你需要正常交稅。
2022-12-22
4 月增值稅稅負(fù)低可能會被稅務(wù)關(guān)注。計算得出稅負(fù)率約 0.33%,較低??赡芤l(fā)稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)警、風(fēng)險評估等。但如果存在季節(jié)性因素、采購集中、新辦企業(yè)初期等合理原因,能解釋稅負(fù)低的情況,企業(yè)應(yīng)備好相關(guān)資料以備稅局查賬
2025-04-24
同學(xué),你好 是可以的
2024-09-02
您好,意思是高鐵的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填表嗎
2024-01-04
是的,你要是退稅了,下個申報期需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,把留底稅轉(zhuǎn)出來,就不能在用了
2022-04-20
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