你好,有外銷,但是沒有進(jìn)項(xiàng),你需要正常交稅。
老師問一下,如果我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有的話,我外銷申報好后,是不是就變成留底稅額了,雖然不能退稅,但是還是可以抵消當(dāng)年度的增值稅的稅負(fù)率是嗎?
你好老師,留底退稅政策是哪一年開始發(fā)布的呢?就是增量留底退稅和存量留底退稅。 可以退稅之后,比如我的留底稅額達(dá)到可以退的額度了。比如5萬吧,那我不想退,就視為放棄了嗎,不能以后月份用嗎?
老師 我想請問一下 發(fā)現(xiàn)今年以前月份的高鐵進(jìn)項(xiàng)我賬上做了,但沒有在月度增值稅申報表里面申報抵扣,如果我更正申報的話,不是還會有退稅嗎 。我直接更正報表就行了嗎 退的稅正??梢粤舻謱?/p>
老師好,本月沒有業(yè)務(wù),開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,行成應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,負(fù)數(shù)4700,老師本月報增值稅我們用繳稅嗎?如果不用的話,這4700在申報表上形成了退稅,還是留抵稅?
老師您好,我們企業(yè)是一家外貿(mào)公司,出口的產(chǎn)品是不能退稅的,相當(dāng)于內(nèi)銷,必須當(dāng)月記收入開票,但是我的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能取得,不能及時抵扣,這樣我下月申報的時候就得繳納增值稅,再取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額就產(chǎn)生留底。我再申請留底退稅可以嗎?
臨時單據(jù)是什么意思啊,老師
老師,一個朋友是公司的法人。是做勞務(wù)外包。以個人的名義和其他的企業(yè)嗯簽訂了合同。其他企業(yè)是把錢打到他個人的私人賬戶上。這種情況,他公司有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?他個人有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?需要交什么稅嗎?
老師想問一下,收到微信提現(xiàn),銀行賬戶錢增加,指定現(xiàn)金流是是其他相關(guān)還是銷售商品相關(guān)
老師,乙方給甲方包工包料干活,結(jié)算時乙方給甲方個體工商戶開了張普票,然后甲方到另外一個建筑公司打款給乙方,乙方需要提供哪些東西作為憑證給甲方呢?收據(jù)可以嗎?
老師,我們農(nóng)牧企業(yè)單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),領(lǐng)導(dǎo)出去買零散的東西,都是收據(jù),每張都是幾百塊幾十元,都有對方蓋的公章,這種沒超500元是不可以入賬??只是一下拿回來5800多的,
小規(guī)模公司可以開6個點(diǎn)的票嗎
工商年報對外投資總額,認(rèn)繳,實(shí)繳。投資總額,投資總額占比例。 都已經(jīng)到位,那么認(rèn)繳等于實(shí)繳。 投資總額,填賬上長期股權(quán)投資的金額嗎? 投資總額占比例不清楚?甲公司投資A公司,是填A(yù)公司章程上甲的比例?還是填100%
收到了兩筆銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
個人所得稅是按照幾個點(diǎn)繳納。?老師
老師好:公司適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,如果2022年兩項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錯誤入賬,調(diào)整分錄目前做在了2023年。賬上沒有使用以前年度損益調(diào)整科目。這樣的話,因?yàn)檎{(diào)整分錄在2023年,費(fèi)用就直接體現(xiàn)在2023年,2023年的匯算清繳。不需要追溯到2022年吧~
老師這個稅怎么交?
你好,小項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個來繳納的,你的進(jìn)項(xiàng)是零,直接按照銷項(xiàng)來交。
老師,那我這個進(jìn)項(xiàng)少的情況下外銷的不能抵內(nèi)銷增值稅嗎?
你好,一般計稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,你這個是外銷的進(jìn)項(xiàng)嗎?如果是的話可以的,你上面不是說零嗎?
老師這樣是不是算外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷了?
商貿(mào)的對的是的,如果你購入的a產(chǎn)品是用來出口的,然后你準(zhǔn)備抵扣這個國內(nèi)銷售的B產(chǎn)品,你這樣的話,你出口的這個就不允許退稅了。
生產(chǎn)行業(yè)的不影響的生產(chǎn)行業(yè)全部都是抵扣勾選。
老師,這是不是所說的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的一個方法?
你好 對的,是的,屬于的