19年四月份開始的 可以
老師您好!我想咨詢一下我們企業(yè)2020年享受過留底退稅政策是不是以后我們就永遠(yuǎn)不可以享受即征即退政策,即使我們以后把留底退稅稅額繳足也不可以享受是這樣的嗎?
老師 今年那個增量留底退稅的制度不是有新規(guī)定嘛 先進(jìn)制造業(yè) 包括科技研發(fā)的那些個單位 而且達(dá)到的要求也有所降低 那像這種情況 如果是單位有進(jìn)項稅額留底的情況是不是都可以退呢 用不用拿進(jìn)項構(gòu)成比的60%呢
請問增值稅增量留底退稅,連續(xù)六個月稅款增量留底大于0,第六個月增量大于50萬,是只要滿足任何連續(xù)的這六個月條件,然后任何時候申請都可以嗎。比如今年1到6月份滿足條件,第六個月增量50萬,然后我9月份申請退稅。8月底增量留底10萬,9月份增量留底退稅是不是就是按8月底的10萬。假設(shè)存量是0
老師你好,麻煩問下我現(xiàn)在增值稅納稅申報表上有留底,現(xiàn)在政策不是讓留底退稅嗎,如果不想退的話,做未開票收入下個月在開了發(fā)票的話,可以在沖出來嗎
老師好,生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報表10月的軟件即征即退應(yīng)納稅額5萬,一般項目期末留底稅額是4萬,免抵退稅額8萬,11月能不能退看10月期末留底稅額,那是不是可以退4萬,退稅和軟件即征即退應(yīng)納稅額沒有聯(lián)系對吧,退稅看期末留底稅額就可以對嗎?
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
可以放棄啊,只要你稅務(wù)局那邊不強制你們退就行。
如果不想退,也是可以留著以后抵扣對嗎?
是的,對的正確的是怎么做的?可以的?
好的郭老師。再請教您一個問題,昨天我一個會計朋友問她那邊一個飯店要轉(zhuǎn)讓出去,在稅務(wù)上或者財務(wù)上需要注意些什么?
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更嗎?
出股權(quán)轉(zhuǎn)讓書就可以了,把之前所有的賬務(wù)處理都給對方做交接就行。
對股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 不涉及稅務(wù)上的問題嗎?
你好,印花稅和個稅需要交稅的
它是個個體工商戶,印花稅按印花合同交,個稅按未分配利潤的20%交嗎?
你好,買賣合同印花稅個體戶不用交。
個稅是查賬征稅的嗎?如果是查賬征稅的話,根據(jù)年累計利潤總額減去彌補虧損 減投資者扣除費用,按照這個之后再來繳納。
對,查賬征收。投資者扣除費用是什么呢,是營業(yè)執(zhí)照上的金額還是?
哦,一個月的起征點5000。
哦,明白啦。像這種情況稅款是去稅務(wù)局做股權(quán)變更的時候繳納對嗎?
你好,這個是生產(chǎn)經(jīng)營所得的。 和股權(quán)變更沒有關(guān)系。
那這個算是交的什么稅款? 按照您上面說扣除各項費用之后,乘以一個稅率還是怎么? 那轉(zhuǎn)讓的時候,不是應(yīng)該去稅務(wù)大廳改店鋪名字吧,這個時候繳稅款嗎? 不太明白這個流程
較大的生產(chǎn)經(jīng)營,否則查賬征稅的,根據(jù)利潤來交稅,他繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得,企業(yè)繳納的是企業(yè)所得稅,一個道理。
繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得,企業(yè)繳納的是企業(yè)所得稅,和企業(yè)是類似的。
哦,好像明白了。就是轉(zhuǎn)讓的時候不需要等到季度末報稅的時候繳納,轉(zhuǎn)讓時就得交。 還有一個這轉(zhuǎn)讓的時候肯定去工商部門做備案,那去稅務(wù)做備案的時候去交這個經(jīng)營所得,是這個意思嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓是你們單位作為股東嗎?是的話,你自己申報,不用去稅務(wù)局、工商局單獨申報,按季度申報的話,在季度申報就是了。
不是,就是個人轉(zhuǎn)給個人的。一個飯店,個體工商戶。
你好,那你七夜不用動的,這個是股東雙方繳納。