同學你好 借管理費用 借生產(chǎn)成本 貸銀行存款
2、天天公司2022年12月發(fā)生下列業(yè)務:(1)12月1日,天天公司以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門水電費5000元和車問水電費7000元。(2)12月10日,銷售給黃宇公司甲產(chǎn)品600件,增值稅專用發(fā)票注明的單價為520元,價款312000元,增值稅額40$60元,款項尚未收到。(3)12月21日,經(jīng)確認公司2020年發(fā)生應收黃河公司的貨款50000元己無法收回,做壞賬核銷處理。2009(④)12月25日,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)),取得收入90000元,存入銀行。(5)12月31日,公司收到明明投資款500000元,已存入銀行。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務,,編制會計分錄
2、天天公司2022年12月發(fā)生下列業(yè)務:(1)12月1日,天天公司以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門水電費5000元和車問水電費7000元。(2)12月10日,銷售給黃宇公司甲產(chǎn)品600件,增值稅專用發(fā)票注明的單價為520元,價款312000元,增值稅額40$60元,款項尚未收到。(3)12月21日,經(jīng)確認公司2020年發(fā)生應收黃河公司的貨款50000元己無法收回,做壞賬核銷處理。2009(④)12月25日,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)),取得收入90000元,存入銀行。(5)12月31日,公司收到明明投資款500000元,已存入銀行。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務,,編制會計分錄
2、天天公司2022年12月發(fā)生下列業(yè)務:(1)12月1日,天天公司以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門水電費5000元和車問水電費7000元。(2)12月10日,銷售給黃宇公司甲產(chǎn)品600件,增值稅專用發(fā)票注明的單價為520元,價款312000元,增值稅額40$60元,款項尚未收到。(3)12月21日,經(jīng)確認公司2020年發(fā)生應收黃河公司的貨款50000元己無法收回,做壞賬核銷處理。2009(④)12月25日,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)),取得收入90000元,存入銀行。(5)12月31日,公司收到明明投資款500000元,已存入銀行。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務,,編制會計分錄
2、天天公司2022年12月發(fā)生下列業(yè)務:(1)12月1日,天天公司以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門水電費5000元和車問水電費7000元。(2)12月10日,銷售給黃宇公司甲產(chǎn)品600件,增值稅專用發(fā)票注明的單價為520元,價款312000元,增值稅額40$60元,款項尚未收到。(3)12月21日,經(jīng)確認公司2020年發(fā)生應收黃河公司的貨款50000元己無法收回,做壞賬核銷處理。2009(④)12月25日,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)),取得收入90000元,存入銀行。(5)12月31日,公司收到明明投資款500000元,已存入銀行。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務,,編制會計分錄
華蔥公司20x8年12月份發(fā)生下列業(yè)務: (1)12月1日,接受南華公司投入一批原材料,增值稅專用發(fā)票注明不含稅價100萬,稅金13萬。(2)12月3日,購買一批原材料,不含稅價10萬,稅金1.3萬,運雜費2000元,材料驗收入庫,款項已通過銀行支付。 (3)12月4日,收到上月應收東方工廠前欠貨款45200元。 (4)12月8日,銷售給南方公司甲產(chǎn)品400臺,每臺500元;乙產(chǎn)品500件,每件200元。增值稅共計39000元,款項尚未收到。 (5)12月16日,收到南方公司本月8日購貨款,存入銀行。 (6)12月18日,以銀行存款支付銷售費用6000元。 (7)12月22日,銷售給物資公司甲產(chǎn)品200臺,每臺售價500元;乙產(chǎn)品200件,每件200元。增值稅共計18200款項尚未收到。 (8)12月24日,以銀行存款捐贈給希望工程20000元。 (9)12月25日,銷售給麗華公司 A 材料4000千克,每千克售價5元,增值稅2600元,款項已收存銀行。 (10)12月27日,以銀行存款支付廠部辦公費20000元。 (11)12月28日,收到被投資單位匯來應分得的稅后利潤40000元,存入銀行。 (12)12月30日,經(jīng)批準,將無法還的應付貨款8000元轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入。 寫分錄
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對