你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2、天天公司2022年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)12月1日,天天公司以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門水電費5000元和車問水電費7000元。(2)12月10日,銷售給黃宇公司甲產(chǎn)品600件,增值稅專用發(fā)票注明的單價為520元,價款312000元,增值稅額40$60元,款項尚未收到。(3)12月21日,經(jīng)確認(rèn)公司2020年發(fā)生應(yīng)收黃河公司的貨款50000元己無法收回,做壞賬核銷處理。2009(④)12月25日,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)),取得收入90000元,存入銀行。(5)12月31日,公司收到明明投資款500000元,已存入銀行。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),,編制會計分錄
2、天天公司2022年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)12月1日,天天公司以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門水電費5000元和車問水電費7000元。(2)12月10日,銷售給黃宇公司甲產(chǎn)品600件,增值稅專用發(fā)票注明的單價為520元,價款312000元,增值稅額40$60元,款項尚未收到。(3)12月21日,經(jīng)確認(rèn)公司2020年發(fā)生應(yīng)收黃河公司的貨款50000元己無法收回,做壞賬核銷處理。2009(④)12月25日,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)),取得收入90000元,存入銀行。(5)12月31日,公司收到明明投資款500000元,已存入銀行。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),,編制會計分錄
2、天天公司2022年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)12月1日,天天公司以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門水電費5000元和車問水電費7000元。(2)12月10日,銷售給黃宇公司甲產(chǎn)品600件,增值稅專用發(fā)票注明的單價為520元,價款312000元,增值稅額40$60元,款項尚未收到。(3)12月21日,經(jīng)確認(rèn)公司2020年發(fā)生應(yīng)收黃河公司的貨款50000元己無法收回,做壞賬核銷處理。2009(④)12月25日,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)),取得收入90000元,存入銀行。(5)12月31日,公司收到明明投資款500000元,已存入銀行。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),,編制會計分錄
2、天天公司2022年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)12月1日,天天公司以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門水電費5000元和車問水電費7000元。(2)12月10日,銷售給黃宇公司甲產(chǎn)品600件,增值稅專用發(fā)票注明的單價為520元,價款312000元,增值稅額40$60元,款項尚未收到。(3)12月21日,經(jīng)確認(rèn)公司2020年發(fā)生應(yīng)收黃河公司的貨款50000元己無法收回,做壞賬核銷處理。2009(④)12月25日,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)),取得收入90000元,存入銀行。(5)12月31日,公司收到明明投資款500000元,已存入銀行。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),,編制會計分錄
華蔥公司20x8年12月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)12月1日,接受南華公司投入一批原材料,增值稅專用發(fā)票注明不含稅價100萬,稅金13萬。(2)12月3日,購買一批原材料,不含稅價10萬,稅金1.3萬,運雜費2000元,材料驗收入庫,款項已通過銀行支付。 (3)12月4日,收到上月應(yīng)收東方工廠前欠貨款45200元。 (4)12月8日,銷售給南方公司甲產(chǎn)品400臺,每臺500元;乙產(chǎn)品500件,每件200元。增值稅共計39000元,款項尚未收到。 (5)12月16日,收到南方公司本月8日購貨款,存入銀行。 (6)12月18日,以銀行存款支付銷售費用6000元。 (7)12月22日,銷售給物資公司甲產(chǎn)品200臺,每臺售價500元;乙產(chǎn)品200件,每件200元。增值稅共計18200款項尚未收到。 (8)12月24日,以銀行存款捐贈給希望工程20000元。 (9)12月25日,銷售給麗華公司 A 材料4000千克,每千克售價5元,增值稅2600元,款項已收存銀行。 (10)12月27日,以銀行存款支付廠部辦公費20000元。 (11)12月28日,收到被投資單位匯來應(yīng)分得的稅后利潤40000元,存入銀行。 (12)12月30日,經(jīng)批準(zhǔn),將無法還的應(yīng)付貨款8000元轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入。 寫分錄
.A公司7月份交增值稅1000元,實交1200元,應(yīng)交消費稅2000元,實交1800元,計算城建稅(5%),教育費附加(3%),地方教育費附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒有建應(yīng)收應(yīng)付臺帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項目會計做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點點忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
1借,管理費用5000 制造費用7000 貸,銀行存款12000 2借,應(yīng)收賬款352560 貸,主營業(yè)務(wù)收入312000 應(yīng)交稅費-增值稅銷項40560 3借,壞賬準(zhǔn)備50000 貸,應(yīng)收賬款50000 4借,銀行存款90000 累計攤銷 無形資產(chǎn) 貸,資產(chǎn)處置損益 5借,銀行存款500000 貸,實收資本500000