不征稅 預(yù)付卡*儲值卡 稅率不征稅 借銀行存款貸預(yù)收賬款。
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因為我們要一下子要開300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因為太多了,因為不知道有多少個300萬的發(fā)票要開,那就是要申請十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務(wù)局申請這些呢?老師還想問一個問題,因為客戶要求只開四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務(wù)?這個金額比較大。
老師,我們公司是一家新開的餐飲公司,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的問題是: 財務(wù)沒來之前,3個多月的時間里,公司對外開了29萬多的增值稅普通發(fā)票,但是幾乎一點進項發(fā)票也沒有。 這種情況下,能否用采購食材的時候的二聯(lián)單啥的,做為類似進項發(fā)票入賬??? 如果可以,這個有限額要求嗎?
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表,并已發(fā)送給銷售方,但是因為疫情原因,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
你好,有個客戶想要購買40萬的儲值預(yù)付卡,并要求一次性開具發(fā)票,請問下這種情況下可以開具什么項目發(fā)票,稅點是多少啊
老師,你好。關(guān)于多用途預(yù)付卡問題。 1購卡方向支付機構(gòu)買卡不交增值稅,個人(持卡人)收到購卡方給的卡不交增值稅。這兩步不交納增值稅是因為沒有發(fā)生增值額,沒有實質(zhì)的發(fā)生應(yīng)稅行為。 2特約商戶向支付機構(gòu)開據(jù)增值稅普通發(fā)票對個人不開票。由于實際的結(jié)算是跟支付機構(gòu),所以對持卡人不開票,對支付機構(gòu)開普通發(fā)票是因為銷項與進項匹配原則和支付機構(gòu)結(jié)算的必要(支付機構(gòu)主要是收取手續(xù)費);支付機構(gòu)收取的手續(xù)費是可以開具增值稅專用發(fā)票,相當(dāng)于特約商副購進一項服務(wù)。我的上述理解正確嗎?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)