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老師,收到3個月房租的發(fā)票,錢未付,這個怎么做分錄,需要攤銷嗎?

2022-12-20 20:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-20 20:12

同學(xué)您好,損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的

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快賬用戶7830 追問 2022-12-20 20:14

還有個問題,公司一年的運(yùn)費(fèi)(30萬),一直對方?jīng)]開票,我公司也沒付錢,是不是之前就每個月要計(jì)提,我剛上崗,之前的老會計(jì)一直沒計(jì)提,都放在最后一個月入費(fèi)用里

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齊紅老師 解答 2022-12-20 20:41

你好,也行的, 沒問題

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同學(xué)您好,損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
2022-12-20
同學(xué)您好, 您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款您好,按月借:管理費(fèi)用租金,貸:預(yù)付賬款
2023-12-06
你好 做分?jǐn)偙?,按月做分? 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付賬款??
2021-06-07
您好,可以計(jì)入預(yù)付款項(xiàng)科目,借成本費(fèi)用科目,貸預(yù)付款項(xiàng)等
2022-03-26
你上個月是怎么賬務(wù)處理的
2021-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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