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銀行存款支付三個(gè)月房租93558元,發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有給到,要怎么做分錄,需要攤銷嗎?攤銷怎么做分錄

2022-04-12 14:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-12 14:11

您好 借:其他應(yīng)付款93558 貸:銀行存款93558 按月攤銷 借:管理費(fèi)用 93558/3=31186 貸:其他應(yīng)付款-暫估 31186 收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:其他應(yīng)付款

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2022-04-12
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 每個(gè)月這樣做就行了
2020-08-08
您好,可以計(jì)入預(yù)付款項(xiàng)科目,借成本費(fèi)用科目,貸預(yù)付款項(xiàng)等
2022-03-26
你就好直接借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)付賬款就可以的,然后攤銷的時(shí)候,你按照含稅的來(lái)攤銷的是嗎。
2024-03-06
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-房租 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2023-10-24
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