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A公司于本年3月1日將其擁有的B公司30%的長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)〉勉y行存款1200萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓投資時(shí)長(zhǎng)期股權(quán)投資相關(guān)明細(xì)余額分別為:"投資成本"借方余額500萬(wàn)元,"損益調(diào)整"借方余額450萬(wàn)元,"其他綜合收益"借方余額100萬(wàn)元(根振被投資單位其他債權(quán)投資公價(jià)值變動(dòng)調(diào)整),該投資未計(jì)提減值準(zhǔn)備。則A公司處置該項(xiàng)投資時(shí)確認(rèn)的投資收益金額正確的
2022年8月31日,某公司"應(yīng)付賬款"明細(xì)賬顯示:"應(yīng)付賬款一一甲公司"有貸方余額為1800萬(wàn)元,"應(yīng)付賬款一乙公司"有借方余額為55萬(wàn)元。"預(yù)付賬款"明細(xì)賬顯示:"預(yù)付賬款一丙公司"有借方余額為30萬(wàn)元,"預(yù)付賬款一丁公司"有貸方余額為65萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)2022年8月31日資產(chǎn)負(fù)債表中"應(yīng)付款項(xiàng)"項(xiàng)目期末余額應(yīng)填列()萬(wàn)元。
2022年8月31日,某公司"應(yīng)付賬款"明細(xì)賬顯示:"應(yīng)付賬款一一甲公司"有貸方余額為1800萬(wàn)元,"應(yīng)付賬款一乙公司"有借方余額為55萬(wàn)元。"預(yù)付賬款"明細(xì)賬顯示:"預(yù)付賬款一丙公司"有借方余額為30萬(wàn)元,"預(yù)付賬款一丁公司"有貸方余額為65萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)2022年8月31日資產(chǎn)負(fù)債表中"應(yīng)付款項(xiàng)"項(xiàng)目期末余額應(yīng)填列()萬(wàn)元。
4642021年12月31日,甲公司"應(yīng)收賬款"總賬余額835萬(wàn),其中應(yīng)收A公司借方530萬(wàn),應(yīng)收B公司借方310萬(wàn),應(yīng)收C公司貸方5萬(wàn);"應(yīng)付賬款"總賬余額960萬(wàn),其中應(yīng)付丙公司貸方980萬(wàn),應(yīng)付丁公司借方20萬(wàn),屬于應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備貸方15萬(wàn)。年末資產(chǎn)負(fù)債表期末余額為:應(yīng)收賬款()萬(wàn),預(yù)付賬款()萬(wàn),應(yīng)付賬款()萬(wàn),預(yù)收賬款()萬(wàn)。第1空:第2空:第3空:第4空:
4642021年12月31日,甲公司"應(yīng)收賬款"總賬余額835萬(wàn),其中應(yīng)收A公司借方530萬(wàn),應(yīng)收B公司借方310萬(wàn),應(yīng)收C公司貸方5萬(wàn);"應(yīng)付賬款"總賬余額960萬(wàn),其中應(yīng)付丙公司貸方980萬(wàn),應(yīng)付丁公司借方20萬(wàn),屬于應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備貸方15萬(wàn)。年末資產(chǎn)負(fù)債表期末余額為:應(yīng)收賬款()萬(wàn)
你好,老師,想問(wèn)問(wèn)關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣(mài)了的水電站,賣(mài)了的電站款項(xiàng)是沒(méi)打進(jìn)公賬戶(hù)的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶(hù),關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開(kāi)了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來(lái)8月的時(shí)候稅局說(shuō)稅率不對(duì)需沖紅了重新開(kāi)票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,去年進(jìn)來(lái)一批貨放到倉(cāng)庫(kù)忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問(wèn)一下老師
老師,請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開(kāi)的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶(hù)的結(jié)息沒(méi)有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


該企業(yè)2022年8月31日資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付款項(xiàng)=1800%2B65