你好,能不留底的最好不要劉迪,因為現(xiàn)在有增量留底退稅的政策,稅務(wù)局那邊不讓有留底的。

請教一下,我們是一般納稅人公司,之前的會計勾選進項多勾選了10000多的進項,可以 留抵到明年嗎。 這樣留抵會有風(fēng)險嗎
老師我們公司一般納稅人進項發(fā)票抵扣的時候抵扣了小規(guī)模時候開的專票,現(xiàn)在稅局讓轉(zhuǎn)出把差的稅款補上去,我們進項有很多只是當(dāng)時勾選錯誤,現(xiàn)在我們多勾選留抵不可以嗎?得交錢不行,國家有這樣的規(guī)定嗎
老師我想問你個問題,一般納稅人進項稅多了,當(dāng)月不需要抵扣那么多,我可以報稅的時候不勾選認證嗎,留著下個月再勾選認證抵扣這樣行嗎
我們這上個月開票11600,會計勾選進項12000,可還是交了1200的稅,不是能留抵嗎,現(xiàn)在是留抵有風(fēng)險嗎,他是不是做了無票收入,是為什么交這么多少增值稅
老師,請問一下,我12月分進項多過銷項,我可不可以有些不勾選,跨年留到1月份在勾選,在賬務(wù)上不勾選的稅計入待認證進項稅額不結(jié)轉(zhuǎn),等1月勾選了在結(jié)轉(zhuǎn),這樣操作可以嗎
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
現(xiàn)在就是肯定會要留抵, 因為12月就差這幾天了,沒有銷項收入,老板沒有要開銷項發(fā)票的意思
你好,那你只能留底,到時候看稅務(wù)局那邊的通知,如果要求你們清理的話,做無票收入的。