您好,應該是做了無票收入的呢。
老師,我們是裝修公司,9月開票銷項為93019.81,進項有88406.64,上期留抵的有3315.18,9月應交增值稅1297.99。然后9月份異地預繳了增值稅1834.41,這個增值稅申報的時候怎么弄,是不是不用交稅了,還有536.42可以留下期抵扣這樣?
你好,我取得進項發(fā)票是石油的,但是我們留抵稅額太多了,進項發(fā)票可以認證不抵扣嗎,認證不抵扣會有什么風險嗎?我們開出發(fā)票是9個點,油票是13個點
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
我們這上個月開票11600,會計勾選進項12000,可還是交了1200的稅,不是能留抵嗎,現(xiàn)在是留抵有風險嗎,他是不是做了無票收入,是為什么交這么多少增值稅
我們這上個月開票11600,會計勾選進項12000,可還是交了1200的稅,不是能留底嗎,現(xiàn)在是留底有風險嗎,是不是做了無票收入,可為什么交這么多稅呢
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務公司給對方開勞務發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務公司提供的付款申請,付款申請服務費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應商備案單證應該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權權利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應的標準產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應的標準品,是沒法采用點價模式的吧
@董老師,研究研究報表
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
可是交這么多稅老板不愿意,為什么能留底不交稅,為什么非得交呢,是有稅負率必須每月都得交點嗎
您好,沒人愿意交稅的,但是產(chǎn)生了納稅義務就是需要繳納的,否則是有風險的。
我是說這個不是能留底嗎,不是不用交稅嗎,是現(xiàn)在不讓留底了嗎,金稅四期這樣有風險嗎
您好,可以留底的呢
就是說原本可以不用交1200的稅,也可以少交是嗎,并沒有什么風險,對嗎,有沒有稅負要求,就是每月必須得交多少稅呢
您好,有稅負率監(jiān)控的,長期不交稅。又有收入,肯定異常的。
每個月都按時交稅呢,就是5月份沒開票沒交稅,6月份就交了這么多,是不是上個月稅負低了,這個月就高點多交點
您好,這個就不清楚你們的哈,