、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
老師,問你個問題,公司買了一輛貨車130000.殘值5%,折舊5年,算出月折舊額是2058.33.做分錄是借管理費用2058.33貸累計折舊2058.33.折舊60個月以后還剩下6500.這個6500怎么做分錄
我們單位去年買的車,今年賣掉,我能開專票么?我怎么開發(fā)票?15萬已經(jīng)提折舊3萬,11萬賣了,怎么做會計分錄
老師 我們公司買了一輛車100萬 折舊2年后折舊了34萬 后面賣出去60萬 給對方開了專票60萬 怎么做分錄 折舊年限5年
老師,我們公司(一般納稅人)處置汽車一輛,購進40萬(進項稅已抵扣),預計5年折舊,已折舊3年合計24萬,汽車賣了10萬,中間這個差6萬,怎么做賬呢,分錄怎么寫
請問公司車子原價27萬買的 一年后25萬賣了 中間折舊5萬 該怎么做賬?賣出去開的是普票 小規(guī)模納稅人
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負數(shù)的金額,應填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
求,實操報稅相關資料
那我開票的收入也放固定資產(chǎn)清理嗎
借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費。