同學(xué)你好 1、稅務(wù)年報(bào)每月或者每季都在申報(bào)。在電子稅務(wù)局上按稅局核定的繳納就可以。 2、工商年報(bào)需要在明年6月底以前提交
老師,公司去年7月份注冊的,注冊的時(shí)候人數(shù)一直到12月份都是按40人申報(bào)的個(gè)稅,然后匯算清繳的時(shí)候,給平均到12個(gè)月份,然后每個(gè)月20人,申報(bào)的免交,但是稅局提示異常,說不能這樣申報(bào),但是政策是2020年出的政策是30人一下才免,2019年之前的政策是新公司前三年都免,我需要改嗎
老師,我們公司21年12月入職一個(gè)人,12月工資是6000?,F(xiàn)在22年1月份申報(bào)去年12月的個(gè)稅,請問這個(gè)人需要繳納個(gè)稅嗎? 她說之前在別的公司沒有申報(bào)過個(gè)稅收入
老師,請問一下,我公司如果在21年盈利,需要計(jì)提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不?是年末計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)損益,22年繳納就行。還是不需要計(jì)提,22年申報(bào)繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時(shí)候,用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)?
我的公司是22年3月份注冊的,我想問一下我需要在22年12月31號(hào)前提交公司的稅務(wù)年報(bào)嗎?企業(yè)的工商年報(bào)又需要在什么時(shí)候提交呢?
老師你好,我想問下去年我公司又注冊了一個(gè)科技公司,賬目一直在會(huì)計(jì)公司做,現(xiàn)在業(yè)務(wù)少,3月份我想接手過來,交接需要對(duì)方提供給我什么
老師,公司想做股權(quán)變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤30萬,轉(zhuǎn)股權(quán)那個(gè)股權(quán)未實(shí)繳過注銷資金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設(shè)備,然后需要安裝,請問安裝費(fèi)開多少稅率?
在上市公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告披露時(shí) 資產(chǎn)負(fù)債表科目 未分配利潤的上年數(shù)取上年期末數(shù)還是上年同期數(shù)
我們出口,開進(jìn)來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務(wù)這邊說的不能退稅,視同內(nèi)銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補(bǔ)繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會(huì)員卡,會(huì)員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈(zèng)品,請問收入和贈(zèng)送時(shí)要怎么賬務(wù)處理?
公司的內(nèi)賬,用老板的銀行卡給員工報(bào)銷,收付一些業(yè)務(wù)費(fèi)用,可以備注嗎?
請問老師,收到轉(zhuǎn)賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個(gè)月有一筆原材料暫估入庫,原材料在上個(gè)月被車間領(lǐng)用,生產(chǎn)的產(chǎn)品在上個(gè)月已經(jīng)全部銷售出去了。這個(gè)月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個(gè)賬本月怎么做?
您好,老師,我想請教一下,現(xiàn)在我公司利潤較大,為降利潤(希望控制在300萬以內(nèi)),近期購置一輛價(jià)值大概50、60萬的車,我能不能在當(dāng)月就在會(huì)計(jì)處理上將車輛費(fèi)用一次性計(jì)入費(fèi)用?如果按照常規(guī)稅務(wù)上一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,會(huì)計(jì)上按照4年折舊分?jǐn)偝杀灸俏沂遣皇堑妙A(yù)繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬了