借管理費用等 貸累計攤銷
假如出租無形資產(chǎn),該無形資產(chǎn)每月攤銷2,租金每月1.5。 會計分錄: 借:其他業(yè)務(wù)成本2 貸:累計攤銷2 借:銀行存款1.5 貸:其他業(yè)務(wù)收入1.5 請問:差的0.5去哪里了?是算當(dāng)期損益嗎?
老師,你好,在做固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷時,每月的金額和累計金額有1分錢的差異(四舍五入),是按每月相同的金額來計提?還是要調(diào)整成一致再計提?
老師 請問下 我固定資產(chǎn)那邊成了負數(shù) 我打開一看 固定資產(chǎn)的原值是入了車 電腦那些 但是我們也有計提攤銷的一些貨物 也是在累計折舊里面了 現(xiàn)在就變成了負數(shù) 這個貨物的攤銷 我攤銷的時候應(yīng)該怎么攤啊借主營業(yè)務(wù)成本 租賃攤銷 我貸方呢 不能放在累計折舊里面吧 不然我負數(shù)不就更多了
我商貿(mào)公司攤銷周轉(zhuǎn)材料,攤銷這部分記在管理費用,管理費用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這部分周轉(zhuǎn)材料我會出租出去,租賃收入記主營業(yè)務(wù)收入,那攤銷的金額,應(yīng)該是記在成本,我發(fā)現(xiàn)這個問題后,我想從管理費用轉(zhuǎn)到成本里邊來,因為管理費用損益類,無余額,然后我再報利潤表的時候,但是管理費用的金額還是攤銷的合計 那我已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本了一部分,報表上它是不是就重復(fù)了?
老師,攤銷每月記入累計攤銷,在每月成本里沒有攤銷成本,在結(jié)轉(zhuǎn)損益里也沒有累計攤銷金額,怎么做分錄才能把每月累計攤銷記入到成本或損益里。
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負載表上應(yīng)交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
公司購買的資產(chǎn),沒有發(fā)票,每月的折舊費是不是不能稅前扣除啊?
計提工資是計提實發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會計實務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負載表上應(yīng)交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?