每月相同的金額計提,最后一個月再調(diào)整計提金額,計提金額減去或者加上差異
老師,你好,在做固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷時,每月的金額和累計金額有1分錢的差異(四舍五入),是按每月相同的金額來計提?還是要調(diào)整成一致再計提?
#提問#老師匯算清繳中固定資產(chǎn)如果企業(yè)有提完折舊,也處理賬務了紅沖了折舊了,但是沒有確定殘值收入,還掛固定資產(chǎn)清理里邊,如果填報固定資產(chǎn)折舊與攤銷的表時,問固定資產(chǎn)賬載金額原值填寫抵消完處理的固定資產(chǎn)后的原值還是不考慮這部分?還有按照固定資產(chǎn)類別那幾大類,固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額有什么差異,差異在計提的累計折舊具體在哪里?能具體給分析下嗎?稅務上怎么規(guī)定的?
老師你好,假如我去年取得一項無形資產(chǎn),按合同價值全部入賬,僅取得部分發(fā)票假如是100,年末累計攤銷500,所得稅匯算清繳時累計攤銷調(diào)增400,在今年調(diào)整了無形資產(chǎn)的賬面價值,對攤銷金額通過以前年度損益調(diào)整進行了調(diào)整金額為450,相當于實際攤銷金額為50,請問這種情況對所得稅匯算清繳有影響嘛
老師,我季度結(jié)賬了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平,就是負責和資產(chǎn)和所有者權(quán)益是不平的額,后來我發(fā)現(xiàn)了,差異就在我每個月計提的無行資產(chǎn),借:管理費用-辦公費 貸:累計攤銷 這個金額 第一個月差688 ,就是這個金額,第二個1376,也就是兩個月的金額,那我分錄沒錯啊,怎么會資產(chǎn)負債表不平呢?那怎么搞?。?/p>
老師 您好,請問購入無形資產(chǎn)最賬務處理是如何做的呢,我的理解是借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 做攤銷:借:累計攤銷 貸:無形資產(chǎn) 借:管理費用 貸:累計攤銷 是這樣的嗎 每月的 累計攤銷和無形資產(chǎn)兩個科目一個貸一個借 金額一樣 代表什么意思呢 如果攤完了 還有金額會存在這兩個科目的嗎
委托加工物資的包裝物出庫,后期供應商會把成品一起還回來,這個不用做借方結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,麻煩解答
老師好,建設一條新生產(chǎn)線,計算他每年的現(xiàn)金靜流量時,每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認的發(fā)票也可以我們銷貨方直接開紅字嗎?
企業(yè)所費稅報表被更正后,還能查詢到以前報表嗎
老師好,新成立的公司開具專票下個月可以認證進來的專票嗎?
工廠以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,以此證明工廠貨物實際有出口,否則按內(nèi)銷13%征稅,這段運輸是客戶負責的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,B再和香港物流公司C簽署轉(zhuǎn)包運輸合同、根據(jù)避免雙重征稅協(xié)定,B和C都分別開具形式發(fā)票,實際C再委托國內(nèi)子公司D完成業(yè)務,D開具了一定數(shù)額的增值稅票給C以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符,現(xiàn)在的問題是1.客戶A擔心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務局認不認可這個香港物流公司開具的形式發(fā)票,雖然B開具的形式發(fā)票都有對應的賬單可以證明的,這個是有據(jù)可查的,運輸是純國內(nèi)運輸,即工廠到出口監(jiān)管倉段的運輸,提交后稅務局會不會質(zhì)疑國內(nèi)的業(yè)務為何跑去香港結(jié)算?如果稅務局這樣問的話,可不可以用那個大陸和香港避免雙重征稅協(xié)定來說明,因為我是香港公司,所以我在香港結(jié)算,可不可以這樣子?因為那個協(xié)定書是說香港公司如果在大陸開展陸運業(yè)務,是可以免征大陸這邊的稅,所以以這個點回來回應稅局可以嗎?還是說稅務會問實際運作的公司;2.如A不提供發(fā)票和水單,
一般納稅人開發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,后沖紅怎么做賬預處理
老師好 請教下,我們是教育咨詢培訓行業(yè)的,咨詢老師收到學生課時費,學費轉(zhuǎn)到老師名下,老師再轉(zhuǎn)到公司張思卿,如何做賬呢?例如 張老師收到學費10000,老師轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,會計分錄是?
@董老師早上好,請教的
想請教下,以上圖片的費用是FoB報關(guān)方式下的費用,這些費用哪些屬于國內(nèi)費用,需要開帶稅率發(fā)票,哪些屬于國際費用,開免稅率發(fā)票?能列舉下在FOB報關(guān)方式下,貨代公司收取的費用明細,哪些費用明細屬于需要開帶稅率發(fā)票的項目,哪些費用屬于需要開免稅率發(fā)票項目嗎?
是計提的最后一個月還是年末的最后一個月呢?
是計提的最后一個月,就是要折舊完的那個月調(diào)整下。
好的,謝謝
不客氣,很高興幫到你
老師再請問下,員工借款(系統(tǒng)已錄憑證)入其他應收,結(jié)果銀行付款失敗,這兩筆需要做賬嗎?付失敗的直接就按借款的反向做嗎?
你好,需要做賬的,按照反向做賬可以的。
反向可以。怎么做是最好的處理方式呢?
你好,支付失敗退回分錄,銀行一般不以負數(shù)表示 借:銀行存款 ? ? 貸:其他應收款
肖老師你好,請問對方公司支付給我們的投標保證金是個人轉(zhuǎn)賬的,這樣我們有沒有什么風險呢?
你好,抱歉,這個老師不太好判斷,不過保證金,最后會退回的,哪個賬戶轉(zhuǎn)過來,就哪個賬戶轉(zhuǎn)回就好了。