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老師,同一家往來單位其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目合并會計分錄怎么做?。恐x謝

2022-12-19 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-19 16:59

借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款?;蛘呦喾吹?,你看一下具體的哪一個科目余額在哪個方向。

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快賬用戶9461 追問 2022-12-19 17:05

出現(xiàn)赤字金額是什么原因

出現(xiàn)赤字金額是什么原因
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齊紅老師 解答 2022-12-19 17:07

你們單位多付了錢或者是多收了錢。

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相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款。或者相反的,你看一下具體的哪一個科目余額在哪個方向。
2022-12-19
您好,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款二級科目可以設(shè)個往來科目
2021-02-04
你可以做賬合并,這個之前還是單獨輸入到期初吧
2021-01-18
此筆分錄中其他應(yīng)收款-xx -100此筆的對方科目是:其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款
2021-11-08
其他應(yīng)收款是你資產(chǎn),其他應(yīng)付款是你的負(fù)債 內(nèi)部往來可以只使用一個科目核算的
2022-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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