其他應(yīng)收款是你資產(chǎn),其他應(yīng)付款是你的負(fù)債 內(nèi)部往來(lái)可以只使用一個(gè)科目核算的

為什么會(huì)存在往來(lái)科目長(zhǎng)期掛賬的情況?應(yīng)該要怎么去解決。存在可對(duì)沖往來(lái)科目要怎么做分錄?其他應(yīng)收款與應(yīng)付款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款
請(qǐng)問(wèn):分公司給總部一般戶轉(zhuǎn)賬,實(shí)際上分公司平常一直在用總部的一般戶收工程款,付材料款,因?yàn)榉止緞偨⒉痪?,以前的一些工程和材料的合同是用總部簽的。那分公司與總部之間的往來(lái)轉(zhuǎn)賬,會(huì)計(jì)分錄和會(huì)計(jì)摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)
老師,我想問(wèn)下,就是下面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,借:在建工程 貸:其他應(yīng)付款(貸方科目二級(jí)科目掛錯(cuò)了。)我現(xiàn)在調(diào)賬,可不可以直接調(diào)成 借:其他應(yīng)付款(對(duì)的往來(lái)科目)貸:其他應(yīng)付款(錯(cuò)的往來(lái)科目)
建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)分錄,借:其他應(yīng)收款-xx -100 其他應(yīng)收款-xx 30 其他應(yīng)付款-往來(lái)單位-xx -10 其他應(yīng)付款-往來(lái)單位-xx 20 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付-xx 60 此筆分錄中其他應(yīng)收款-xx -100此筆的對(duì)方科目是什么呢?
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,這2個(gè)會(huì)計(jì)科目在嗎區(qū)分?在公司內(nèi)部往來(lái)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
全額折扣,賬務(wù)處理怎么記?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)怎么處理
老師,你好,我想問(wèn)一下,2月份我做的賬是借:管理費(fèi)用100,借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額10,貸應(yīng)付賬款110,我在2月份也勾選了進(jìn)項(xiàng),9月份時(shí)對(duì)方公司發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)具了紅字發(fā)票,然后又給我們開(kāi)具了90的一張發(fā)票,我如何做賬
老師,水電費(fèi)需要計(jì)提嗎?
老師,這個(gè)乙方需要繳納印花稅嗎?需要繳納多少?
請(qǐng)問(wèn)社保的滯納金是什么計(jì)算的?比如一個(gè)月要繳納25450.62元的社保,請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算呢?
老師,一般納稅人采購(gòu)入庫(kù)單有單價(jià)數(shù)量規(guī)格總額。銷(xiāo)售單單價(jià)數(shù)量規(guī)格總額?成本明細(xì)表是什么樣的
老師,請(qǐng)教一下,這個(gè)以前年度做的現(xiàn)金實(shí)收資本,這個(gè)是當(dāng)時(shí)是序列的,這個(gè)現(xiàn)在怎么把這個(gè)沖掉
我想問(wèn)一下這個(gè)積分的情況我現(xiàn)在具體了解到的情況是這樣的消費(fèi)者掃碼支付會(huì)有20%的積分相應(yīng)的公司也會(huì)有20%的積分這個(gè)積分會(huì)在這個(gè)平臺(tái)里那么公司只會(huì)收到第三方平臺(tái)提現(xiàn)80%的錢(qián)這個(gè)積分沒(méi)有確定的時(shí)間和相對(duì)應(yīng)的兌換機(jī)制只是說(shuō)7到10天會(huì)發(fā)放抵用券然后抵用券的金額是不超過(guò)總積分值的5倍發(fā)放抵用券是獎(jiǎng)勵(lì)不會(huì)扣除相應(yīng)的積分積分就會(huì)一直累計(jì)在這個(gè)平臺(tái)上該怎么記賬哇
老師 問(wèn)一下 現(xiàn)在個(gè)體工商戶可以開(kāi)建材裝飾材料發(fā)票嗎,經(jīng)營(yíng)范圍里有這項(xiàng),但是他們沒(méi)取得進(jìn)項(xiàng)成本票,能往出開(kāi)嗎


會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
你發(fā)生往來(lái),計(jì)入其中一個(gè)科目就可以的