你好 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:銀行存款
6、應(yīng)付職工薪酬2、甲公司是一家家電生產(chǎn)企業(yè),在職職工200名,其中一線生產(chǎn)工人170名,車間管理人員10名,總部管理人員20。甲公司決定以自產(chǎn)的液晶電視作為福利發(fā)放給職工,該液晶電視成本3000元,售價(jià)4000元,適用增值稅稅率為13%。要求:編制甲公司職工薪酬相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(1)確認(rèn)職工薪酬(2)確認(rèn)收入(3)結(jié)轉(zhuǎn)成本
6、應(yīng)付職工薪酬2、甲公司是一家家電生產(chǎn)企業(yè),在職職工200名,其中一線生產(chǎn)工人170名,車間管理人員10名,總部管理人員20。甲公司決定以自產(chǎn)的液晶電視作為福利發(fā)放給職工,該液晶電視成本3000元,售價(jià)4000元,適用增值稅稅率為13%。要求:編制甲公司職工薪酬相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(1)確認(rèn)職工薪酬(2)確認(rèn)收入(3)結(jié)轉(zhuǎn)成本
5、A公司是一家彩電生產(chǎn)企業(yè),有職工200名,其中一線生產(chǎn)工人為170名,總部管理人員為30名。2008年2月,A公司決定以其生產(chǎn)的彩色電視機(jī)作為福利發(fā)放給職工(每人一臺(tái))。該彩色電視機(jī)單位成本為10000元,單位計(jì)稅價(jià)格(公允價(jià)值)為14000元,適用的增值稅稅率為17%。 要求:根據(jù)上述資料,按照職工薪酬準(zhǔn)則規(guī)定作出A公司的會(huì)計(jì)處理(10分)
【例題】甲公司是一家彩電生產(chǎn)企業(yè),有職工200名,其中一線生產(chǎn)工人170名,總部管理人員30名。審計(jì)人員審查時(shí)發(fā)現(xiàn),2019年8月,甲公司決定將其生產(chǎn)的液晶電視作為福利發(fā)放給職工。該電視單位成本為10000元,單位計(jì)稅價(jià)格(公允價(jià)值)為14000元,適用的增值稅稅率為13%,本月成本尚未結(jié)轉(zhuǎn)。該公司賬務(wù)處理如下: 借:管理費(fèi)用 2 000 000 貸:庫存商品 2 000 000 假如你是審計(jì)人員,該如何提出審計(jì)建議?
9月25日公司決定以其自產(chǎn)的液晶彩色電視機(jī)作為個(gè)人福利發(fā)放給職工。該彩色電視機(jī)單位成本為3000元,單位計(jì)稅價(jià)格(公允價(jià)值)為4000元,適用的增值稅稅率為13%。公司有職工200名,其中一線生產(chǎn)工人為170名,總部管理人員為30名。同時(shí),公司為副總裁以上高級(jí)管理人員每人相賃一套面積為100平方米帶有家具和電器的公寓,月租金為每套5000元,公司共有副總裁以上高級(jí)管理人員3名。1、9月25日公司決定發(fā)放自產(chǎn)電視機(jī)2、實(shí)際發(fā)放電視機(jī)3、結(jié)轉(zhuǎn)電視機(jī)成本4、支付公寓租金
老師,就是我們是個(gè)新公司,現(xiàn)在找一些臨時(shí)工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因?yàn)榕R時(shí)工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因?yàn)樗麄儾粊磙k公室。人員比較多20多人,有沒有好點(diǎn)的辦法
老師 請(qǐng)問報(bào)稅的時(shí)候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報(bào)呢
老師,這道題應(yīng)交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費(fèi)用,遞延資產(chǎn)負(fù)債的分錄怎么寫啊
購(gòu)物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請(qǐng)問下,計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的工資不符,是審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上半年計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購(gòu)置稅怎么申報(bào)?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個(gè)收入是從美團(tuán) 抖音等平臺(tái)下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個(gè)月委托方給我們受托方打一比款。這個(gè)打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請(qǐng)明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購(gòu)買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計(jì)入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個(gè)給沖掉不計(jì)入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報(bào)
老師這個(gè)過路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計(jì)算沒看懂?