您好,是需要分庫嗎還是
購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,設(shè)備價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,設(shè)備款已通過銀行支付,并交付車間使用。
[資料]MC公司為增值稅般納稅人,適用稅率為13%。該公司本期購人材料16700元,增值稅稅額21710元。同期累計(jì)銷售產(chǎn)品收人20000元。本期購入材料中有800元為在建工程領(lǐng)用。該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.從HG公司購人3W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為400000元,增值稅稅額為52000元。3W材料已驗(yàn)收入庫,貨稅款尚未支付。2.銷售Y產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元。貨稅款已存人銀行。3.購人機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為150000元,增值稅稅額為19500元。設(shè)備已到達(dá)并交付使用,款項(xiàng)已支付。4.購人4W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元。4W材料已人庫,貨款已支付。材料人庫后,將該材料全部用于廠房建造工程項(xiàng)目。[要求]1.計(jì)算本期應(yīng)納增值稅稅額。2.根據(jù)業(yè)務(wù)1至業(yè)務(wù)4資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
MC公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司本期購人材料167000元增值稅稅額21710元。同期累計(jì)銷售產(chǎn)品收人200000元。本期購人材料中有8000元為在建工程領(lǐng)用。該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1從HG公司購人3W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為400000元,增值稅稅額為52000元。3W材料已驗(yàn)收人庫,貨稅款尚術(shù)支付。2.銷售Y產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元貨稅款已存人銀行。3.購人機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為150000元,增值稅稅額為19500元。設(shè)備已到達(dá)并交付使用,款項(xiàng)已支付。4.購人4W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元。4W材料已人庫,貨款已支付。材料人庫后,將該材料全部用于廠房建造工程項(xiàng)目【要求】1計(jì)算本期應(yīng)納增值稅稅額。2,根據(jù)業(yè)務(wù)1至業(yè)務(wù)4資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
購入機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為15000元,增值稅稅額為19500元。設(shè)備已到達(dá)交付使用,款項(xiàng)已支付。
購入不需安裝的設(shè)備一臺(tái)。收到的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為12萬元。增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為15600元,支付包裝費(fèi)運(yùn)費(fèi)1000元,價(jià)款及包裝費(fèi)運(yùn)費(fèi)均以銀行存款,支付設(shè)備已交付使用。
老師我們25.1月銀行流水有發(fā)張某的工資1萬,但是我看之前申報(bào)的1月份個(gè)稅工資零申報(bào)的,我還有必要更正1月個(gè)稅嗎
老師,查醫(yī)保繳納基數(shù)在哪查?
請(qǐng)問,匯算清繳時(shí),105090表第二行第一列,資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額,必須跟信用減值損失一致嗎?
增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣,可以從后望前選嗎,日期上沒有規(guī)定必須選之前的嗎?
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第一行的工資薪金支出包不包含個(gè)人承擔(dān)的社保公積金和個(gè)人所得稅?
我們公司花20多萬請(qǐng)別的公司開發(fā)的軟件 但是沒有申請(qǐng)軟件著作權(quán)登記,這種也算無形資產(chǎn)嗎?
電腦版怎么登錄下步怎么操作
收到銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,怎么做賬
工商年報(bào)企業(yè)控股情況 我們是小規(guī)模納稅人 應(yīng)該填其他還是私人控股
你好,老師,我報(bào)2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳,累計(jì)折舊有一部分是補(bǔ)計(jì)提的以前年度的折舊,這個(gè)需要怎么報(bào)了