你好 借:固定資產(chǎn)?100000??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)13000,??貸:銀行存款 113000
購入一臺機器設(shè)備,設(shè)備價款100000元,增值稅稅額13000元,設(shè)備款已通過銀行支付,并交付車間使用。
購入機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為15000元,增值稅稅額為19500元。設(shè)備已到達交付使用,款項已支付。
購入一臺設(shè)備,用銀行存款支付設(shè)備價款100000及增值稅13000,設(shè)備交付后使用
用銀行存款購入不需要安裝的設(shè)備一臺,買價1000000元,增值稅額13000元,用現(xiàn)金支付運費500元,設(shè)備已交付車間使用
購入機器設(shè)備一批,總價48000元,增值稅進項稅額6240元,均已通過銀行付清,設(shè)備當(dāng)即投入使
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補申報個稅?