1借其他貨幣資金300000 貸銀行存款300000
請(qǐng)老師盡快回答。謝謝老師
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急要答案!請(qǐng)老師盡快回答!十一點(diǎn)四十之前要交的!謝謝老師!老師辛苦了!
老師,麻煩解答一下,謝謝,比較急,接手請(qǐng)盡快解答
老師,有生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)的賬務(wù)處理嗎?
老師我咨詢(xún)一下我去年有個(gè)項(xiàng)目合同沒(méi)有下來(lái),但是已經(jīng)開(kāi)工干了一部分活,發(fā)生了一點(diǎn)成本,我們按進(jìn)度也確認(rèn)了一點(diǎn)收入,干了不到一萬(wàn)的活,收入做了不到一萬(wàn)的樣子,我們審計(jì)讓我把去年的12月賬收入刪了返結(jié)一下,成本調(diào)到其他項(xiàng)目了,這樣做可行嗎,還有我是不是要把去年四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表也要更正了,到了5月對(duì)方說(shuō)不跟我們簽合同,才能申報(bào)今年的匯算
老師你好,我的匯算清繳有一個(gè)小問(wèn)題錯(cuò)了,現(xiàn)在能不能更正,已經(jīng)更正一次了,有的人跟我說(shuō)更正的話(huà)會(huì)影響信用等級(jí)評(píng)估,扣分
實(shí)收資本印花稅的納稅義務(wù)時(shí)間?申報(bào)是什么時(shí)候?
a公司給b公司投資,認(rèn)繳750萬(wàn),但只實(shí)繳了740萬(wàn),a公司有個(gè)股東要退股(這個(gè)股東投資a公司100萬(wàn)),b公司只退了只能退75萬(wàn)給a公司,25是虧了的,a公司只只給這個(gè)股東退了75萬(wàn),a公司和b公司都該怎么做賬呢?
您好老師,我們是建筑公司,去年有一個(gè)項(xiàng)目的收入不應(yīng)該按完工進(jìn)度確認(rèn),所以我反結(jié)賬把那筆給刪除了,我把第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表重新報(bào)送了,但是企業(yè)所得稅沒(méi)有更正,如果更正了的話(huà)應(yīng)該會(huì)退稅吧,相當(dāng)于企業(yè)所得稅多交了,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,我不想讓退稅,但是這個(gè)系統(tǒng)一直在提示,我先更正去年第四季度企業(yè)所得稅在申報(bào)匯算,會(huì)不會(huì)退稅
你好,中級(jí)報(bào)名的工作時(shí)間怎么證明
個(gè)人開(kāi)票只能去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?
員工報(bào)銷(xiāo)外地福利餐費(fèi),每個(gè)月有限額嗎?沒(méi)有往返車(chē)票
老師請(qǐng)教下我們金額后面要帶小數(shù)點(diǎn)兩位吧,金額不用每個(gè)都帶人民幣符號(hào),到合計(jì)數(shù)才帶人民幣符號(hào)吧,還有含稅價(jià)前面要帶人民幣符號(hào)嗎
2借原材料255400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅32500 銀行存款12100 貸其他貨幣資金300000
3借原材料208000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅27040 貸銀行存款235040
4月末一次加權(quán)平均單價(jià)是 (1000*217+255400+208000)/(1000+1000+800)=243
5借生產(chǎn)成本340200 管理費(fèi)用24300 銷(xiāo)售費(fèi)用24300 制造費(fèi)用145800 貸原材料534600
6借待處理財(cái)產(chǎn)損益5650 貸原材料5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出650
借其他應(yīng)收款2000 管理費(fèi)用3560 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益5650