一、賬務(wù)處理 沖銷去年收入 借:以前年度損益調(diào)整(收入) 貸:應(yīng)收賬款等 調(diào)整成本至其他項(xiàng)目 借:合同履約成本 / 成本類科目(其他項(xiàng)目) 貸:合同履約成本 / 成本類科目(原項(xiàng)目) 若成本已結(jié)轉(zhuǎn)損益,需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯調(diào)整。 二、稅務(wù)處理 更正去年四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表:沖減收入和成本,調(diào)整應(yīng)納稅所得額。 今年匯算清繳:在申報表中調(diào)整收入和成本的稅會差異(無合同收入需調(diào)減,成本按稅法判斷是否可扣除)。 三、關(guān)鍵結(jié)論 審計(jì)調(diào)整可行(無合同收入確認(rèn)不規(guī)范)。 需更正去年四季度申報表,匯算清繳時按規(guī)定處理差異。 操作需留存合同未簽證明、成本分配依據(jù),避免稅務(wù)風(fēng)險。
減半征收之后稅率是按25%來征收的不是按5%征收了
我司原本項(xiàng)目投資,投資其48萬(保本收益不保),去年9月開具的一張129881.01萬(含稅)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,收入12.9萬,全部記銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)了。今年業(yè)務(wù)結(jié)束,最終是將退回48萬本金與3.84萬的分紅(只分紅部分開信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)給甲方)。所以5月25號跨年沖紅12.9萬的發(fā)票,又給對方重開了38400元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票。當(dāng)年9月有主營業(yè)務(wù)成本-信息技術(shù)服務(wù)45212.26元(不含稅)以及主營業(yè)務(wù)成本-會計(jì)工資社保公積金8107.57元。昨天反結(jié)賬到12月份調(diào)整分錄,把當(dāng)時這筆收入款重新掛帳到應(yīng)收賬款內(nèi),再確認(rèn)銀行存款?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
我有個企業(yè)注銷,已經(jīng)拿到清稅證明了,下一步還需要做啥
客戶自己的個體,自己在申報,現(xiàn)在逾期申報了,第一季度客戶開了14萬多的票,一點(diǎn)成本也沒有,而且是查賬征收、有什么辦法客戶可以少交點(diǎn)稅呢
郭老師,個體戶有員工過兩年要退休,這個月要從公司減員,公司想注銷,可以注銷嗎,對這個退休人員有沒有什么影響
老師,稅務(wù)要求調(diào)增2024年企業(yè)所得稅,那我需要重新調(diào)賬嗎?
股東拿票來報銷,會被認(rèn)為虛構(gòu)成本和被認(rèn)為分紅嗎
老師,可以解釋下為什么幾個公司之間環(huán)開專票會導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進(jìn)來的13萬元進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會出現(xiàn)這筆銷項(xiàng)嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進(jìn)項(xiàng)去抵掉了虛開出去的銷項(xiàng)?
個人所得稅不會算清繳可以嗎,農(nóng)民工聯(lián)系不上
匯算清繳時,賬上的應(yīng)付利息(發(fā)票金額)和銀行年利率計(jì)出來的數(shù)有差異,這個需要調(diào)整嗎
老師更正四季度企業(yè)所得稅因?yàn)闆_減了收入不會讓退稅吧,像這個更正是不是只能到大廳更正了
如果電子稅局里面更正不了就只能去大廳了
老師有點(diǎn)沒有明白我是把去年的賬都返結(jié)了,也更正申報變了怎么還用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,我更正了去年的企業(yè)所得稅會出現(xiàn)多交稅是不是有提示不退能過嗎
你如果反結(jié)賬到去年做調(diào)整就不用做跨年的 直接更正就可以
為啥不退?匯算清繳 他如果退你可以調(diào)增到不退
老師現(xiàn)我想問的是我現(xiàn)在更正去年的申報表好還是我用以前年度損益調(diào)整調(diào)了好,那個比較合理風(fēng)險小
現(xiàn)在稅局都要求更正去年的申報表