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請(qǐng)根據(jù)給出的資料做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,除特別說明外,均為增值稅一般納稅人。 42.本月 A 企業(yè)征用耕地 80 000 平方米用于建造廠房,應(yīng)納耕地占用稅 520 000 元。43.本月 B 企業(yè)購(gòu)買小轎車三輛,以銀行存款支付車輛購(gòu)置稅 60 000 元。44.C 企業(yè)銷售應(yīng)稅消費(fèi)品 10000 件,不含稅單價(jià) 100 元/件,開出專用發(fā)票上注明價(jià)款 1000000元、增值稅 130000 元。款項(xiàng)尚未收到。45.接 44 題,該消費(fèi)品適用的消費(fèi)稅稅率為 5%,C 企業(yè)計(jì)算應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。46.D 企業(yè)接受捐贈(zèng)材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 300000 元、增值稅額 39000 元。47.E 企業(yè)為小規(guī)模納稅人,本月以銀行存款交納增值稅 48000 元。48.F 企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算企業(yè)所得稅,本月確認(rèn)所得稅費(fèi)用為 300000 元、遞延所得稅資產(chǎn) 35000 元、遞延所得稅負(fù)債 25000 元。49.G 企業(yè)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款 200 000 元、增值稅26000 元。專用發(fā)票已認(rèn)證。

2022-12-18 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-18 14:02

同學(xué),你好! 42.應(yīng)納稅額=520000(元)   借:在建工程????????????????????520000    貸:銀行存款?????????????????????520000

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齊紅老師 解答 2022-12-18 14:05

43. 購(gòu)入時(shí): 借:固定資產(chǎn)? 6000 ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車輛購(gòu)置稅? 6000 上繳稅款時(shí): 借: ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車輛購(gòu)置稅? 6000 貸:銀行存款? 6000

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齊紅老師 解答 2022-12-18 14:14

44.C 企業(yè)銷售應(yīng)稅消費(fèi)品 10000 件,不含稅單價(jià) 100 元/件,開出專用發(fā)票上注明價(jià)款 1000000元、增值稅 130000 元??铐?xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款? ?1130000 ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000000 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?題目未涉及 ? ? 貸:庫(kù)存商品 45.接 44 題,該消費(fèi)品適用的消費(fèi)稅稅率為 5%,C 企業(yè)計(jì)算應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 借:稅金及附加? 50000 ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅? ?50000

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齊紅老師 解答 2022-12-18 14:20

46.D 企業(yè)接受捐贈(zèng)材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 300000 元、增值稅額 39000 元。 借:原材料? 300000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39000 ? ? 貸:營(yíng)業(yè)外收入 339000 47.E 企業(yè)為小規(guī)模納稅人,本月以銀行存款交納增值稅 48000 元。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 48000 ? 貸:銀行存款? 48000 48.F 企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算企業(yè)所得稅,本月確認(rèn)所得稅費(fèi)用為 300000 元、遞延所得稅資產(chǎn) 35000 元、遞延所得稅負(fù)債 25000 元。 借:所得稅費(fèi)用? 300000 ? ? ? ? ? ??遞延所得稅資產(chǎn) 35000? ? ? ? 貸:遞延所得稅負(fù)債 25000? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 310000?? 49.G 企業(yè)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款 200 000 元、增值稅26000 元。專用發(fā)票已認(rèn)證。 借:固定資產(chǎn) 200 000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000 ? ? ? 貸:銀行存款 226000

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同學(xué),你好! 42.應(yīng)納稅額=520000(元)   借:在建工程????????????????????520000    貸:銀行存款?????????????????????520000
2022-12-18
借,無形資產(chǎn)520000 貸,銀行存款520000
2022-12-18
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 48000 貸 銀行存款 48000
2022-12-18
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 52000+1800=53800
2021-10-07
你好,同學(xué) 1.進(jìn)項(xiàng)稅=52000+1800=53800 2.進(jìn)項(xiàng)稅=13000 3.進(jìn)項(xiàng)稅=6500 4.銷項(xiàng)稅=117000 5.銷項(xiàng)稅=200000*1.1*0.13=28600 6.按照簡(jiǎn)易征收=220480/1.03*0.02=4281.17 應(yīng)納稅=117000+28600-53800-13000-6500+4281.17
2022-05-15
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