你好,是庫存商品出現(xiàn)了負數(shù)嗎?
老師你好,我想問一下,現(xiàn)在固定資產(chǎn)不是可以一次性扣除了嗎?我想請問一下會計賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?是一次性扣除嗎?還是到了年終的時候再調(diào)整了
老師你好,我發(fā)現(xiàn)之前會計成本少做了,還有兩天就到報稅期了,請問我可以先把成本做上嗎?如果成本做上我的庫存就要暫估,這樣做可以嗎?下個月我對出來是那些發(fā)票沒有入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本我再去調(diào)整這筆分錄可以嗎?
老師,我想請問您一下,審計報告出來的時候,審計把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個數(shù)據(jù)做對比呢。我手上有審計報告的。
你好請問一下,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候庫存商品可以出現(xiàn)負數(shù)嗎?是因為沒有收到票,貨物已經(jīng)收到了但是沒有入賬,現(xiàn)在又賣出去了,結(jié)轉(zhuǎn)成本后發(fā)現(xiàn)庫存商品為負數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
你好,我想問下,往年的庫存賬上做成負數(shù)了,檢查了幾次還是沒找到哪里出錯了,賬上面可以怎么調(diào)整?可以調(diào)整嗎?
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報個稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因為現(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價值加新公允價格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因為現(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進入財務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報稅,還有成本分析,財務(wù)報銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動作,接下來該怎么做?
是的,怎么處理呢
那你查一下是少做了入庫還是多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
少做了入庫借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 如果是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
檢查了幾次還是負數(shù)的,怎么辦呢
檢查出來是沒有問題的是嗎 結(jié)轉(zhuǎn)的成本對的 那就是補入庫借庫存商品貸應(yīng)付賬款
如果是18年19年有幾個月結(jié)轉(zhuǎn)多了成本呢?要找回那幾個月相應(yīng)的分錄紅沖嗎?
對的,是的,是這么做的
結(jié)轉(zhuǎn)多了成本怎么調(diào)整分錄?往年的年報也要調(diào)整嗎?不可以今年一次性調(diào)整嗎
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,匯算清繳需要調(diào)整,或者是你做我上面分錄,直接主營業(yè)務(wù)成本匯算清交也不需要調(diào)整。
往年的話直接主營業(yè)務(wù)成本匯算清交也不需要調(diào)整可以這樣嗎
可以 預(yù)繳的時候就已經(jīng)調(diào)整了