給供應(yīng)商發(fā)開票指引,統(tǒng)一品名格式(稅收分類編碼大類 %2B 具體型號); 自定標準產(chǎn)品編碼,將不同進項品名映射到對應(yīng)編碼; 銷項按自定標準品名開具,留存進銷匹配依據(jù)(入庫單、產(chǎn)品清單),無需逐票對應(yīng)供應(yīng)商進項

非會計專業(yè)沒有中級 只有初級能干 電商醫(yī)藥公司會計嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個稅是不是要12月才報?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報個稅是不是報2個月合計工資,那么扣除額是不是也減2個月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺公司,沒有報送,收到了短信提示收入不對,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師往來單位被停用了,怎么恢復(fù)
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
可是下面的客戶,也要求我們按照他們固定格式開銷項發(fā)票!這樣不就很亂嗎?
銷項和進項都按對應(yīng)的型號來
不能按客戶要求開 得按你收到的往外開
這不就矛盾了嗎?我們要求供應(yīng)商按照我們的格式開。我們不按照客戶的要求開!不太好整啊?
你賣的這些東西都有固定的型號和規(guī)格不是嗎?都得按實際的來開
這個有時候進的貨沒有流水沒有要票,賣的時候開銷項票
有的時候進的貨要票,賣的時候,人家不要票,就不開票,銀行也沒有流水
不開票你賣出去做未開票收入就行了
這個有時候進的貨沒有流水沒有要票,賣的時候開銷項票?
你進貨沒有流水也得要發(fā)票的
盡量用公戶付款就可以了
等于買上游時,就給人家說,不要票,便宜?。ν舛悇?wù)局也沒有進這個貨,但是下游賣這個貨了
哦哦,那你們有電銷嗎
有電銷,就是網(wǎng)上平臺,網(wǎng)上平臺賣,我們給平臺直接發(fā)貨,或者代發(fā)貨!然后給平臺開銷項發(fā)票!
那你這個不能不要發(fā)票,賣出去也得確認收入申報 現(xiàn)在各電商平臺都自動推送數(shù)據(jù)到稅局的
電商平臺都有發(fā)票,而且是一對一的,很清楚的!不清楚的就是買上游貨時,就給人家說,不要票,所以進的便宜?。ν舛悇?wù)局也沒有進這個貨,但是下游賣這個貨了,給下游開這個銷項了!比對不上啊,就很亂
你不要發(fā)票的那你賣出去也不能開發(fā)票 你開發(fā)票那你肯定就不對了
這個購貨,賣貨。都是老板一個人操作的,他覺得有利可圖,就買賣唄,反正稅局已經(jīng)罰了很多錢了,對外的賬都是外賬代理公司做的,內(nèi)賬有個開票的內(nèi)賬會計,流水跟發(fā)票對不上,跟出入庫單更對不上,我是新找的工作,流水發(fā)票對不上的,發(fā)給外賬讓她們自己調(diào)了!我以后做購銷合同,根據(jù)流水對賬,開銷項票!所以我想把開票這塊給規(guī)范起來!
那以后就沒有進項的就不開銷項出去哦 只能這樣
老師,您給點建議唄!
就是我說的這樣沒有進項發(fā)票的也不能開銷項出去 如果非開不可那就先讓上游供貨商開給你們