借:應(yīng)收票據(jù),54805? 貸:主營業(yè)務(wù)收入?48500,?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅,6305

1.甲公司進(jìn)行現(xiàn)金清查,發(fā)現(xiàn)短款500元,原因待查,編制相關(guān)會計(jì)分錄。2.承上題,上述短款無法查明原因,編制相關(guān)會計(jì)分錄。3.甲公司銷售產(chǎn)品一批,每件100元,共銷售500件,增值稅稅率為13%,并給予3%的商業(yè)折扣,收到一張不帶息銀行承兌匯票,編制甲公司銷售商品時(shí)的會計(jì)分錄。4.2021年末甲企業(yè)按應(yīng)收賬款賬齡估計(jì)的壞賬為1000元,編相關(guān)會計(jì)分錄。5.承上題,2022年實(shí)際發(fā)生壞賬500元,編制相關(guān)會計(jì)分錄。6.甲公司購入一幢房屋,以銀行存款支付價(jià)款100萬元,增值稅13萬元,編制相關(guān)會計(jì)分錄。7.甲公司本月應(yīng)發(fā)工資180萬元,其中:生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員工資50萬元,生產(chǎn)部門管理人員工資30萬元,在建工程人員工資100萬元。編制甲公司計(jì)提工資的會計(jì)分錄。8.甲公司計(jì)提本月短期借款利息1000元,編制相關(guān)會計(jì)分錄。9.甲公司提取法定盈余公積100萬,編制相關(guān)會計(jì)分錄。10.甲公司收到股東投入的原材料一批,不含增值稅的評估價(jià)值為100萬元,增值稅為13萬元,編制相關(guān)會計(jì)分錄。
3.甲公司銷售產(chǎn)品一批,每件100元,共銷售500件,增值稅稅率為13%,并給予3%的商業(yè)折扣,收到一張不帶息銀行承兌匯票,編制甲公司銷售商品時(shí)的會計(jì)分錄。
3.甲公司銷售產(chǎn)品一批,每件100元,共銷售500件,增值稅稅率為13%,并給予3%的商業(yè)折扣,收到一張不帶息銀行承兌匯票,編制甲公司銷售商品時(shí)的會計(jì)分錄。
甲公司銷售產(chǎn)品一批,每件100元,共銷售500件,增值稅稅率為13%,并給予3%的商業(yè)折扣,收到一張不帶息銀行承兌匯票,編制甲公司銷售商品時(shí)的會計(jì)分錄。
1.1月10日,向甲公司銷售商品一批,售價(jià)5萬元,增值稅稅率為13%,收到經(jīng)甲承兌的為期2個(gè)月不帶息商業(yè)承兌匯票一張。會計(jì)專業(yè)
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老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
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