借:應(yīng)收票據(jù) ,54805,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入48500, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅,6305
1.甲公司進(jìn)行現(xiàn)金清查,發(fā)現(xiàn)短款500元,原因待查,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。2.承上題,上述短款無(wú)法查明原因,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。3.甲公司銷售產(chǎn)品一批,每件100元,共銷售500件,增值稅稅率為13%,并給予3%的商業(yè)折扣,收到一張不帶息銀行承兌匯票,編制甲公司銷售商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。4.2021年末甲企業(yè)按應(yīng)收賬款賬齡估計(jì)的壞賬為1000元,編相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。5.承上題,2022年實(shí)際發(fā)生壞賬500元,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。6.甲公司購(gòu)入一幢房屋,以銀行存款支付價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。7.甲公司本月應(yīng)發(fā)工資180萬(wàn)元,其中:生產(chǎn)部門(mén)直接生產(chǎn)人員工資50萬(wàn)元,生產(chǎn)部門(mén)管理人員工資30萬(wàn)元,在建工程人員工資100萬(wàn)元。編制甲公司計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄。8.甲公司計(jì)提本月短期借款利息1000元,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。9.甲公司提取法定盈余公積100萬(wàn),編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。10.甲公司收到股東投入的原材料一批,不含增值稅的評(píng)估價(jià)值為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
3.甲公司銷售產(chǎn)品一批,每件100元,共銷售500件,增值稅稅率為13%,并給予3%的商業(yè)折扣,收到一張不帶息銀行承兌匯票,編制甲公司銷售商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
3.甲公司銷售產(chǎn)品一批,每件100元,共銷售500件,增值稅稅率為13%,并給予3%的商業(yè)折扣,收到一張不帶息銀行承兌匯票,編制甲公司銷售商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司銷售產(chǎn)品一批,每件100元,共銷售500件,增值稅稅率為13%,并給予3%的商業(yè)折扣,收到一張不帶息銀行承兌匯票,編制甲公司銷售商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
1.1月10日,向甲公司銷售商品一批,售價(jià)5萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,收到經(jīng)甲承兌的為期2個(gè)月不帶息商業(yè)承兌匯票一張。會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,我是點(diǎn)擊金馬商貿(mào)練習(xí),怎么進(jìn)來(lái)一直是興隆經(jīng)貿(mào)呀
老師,我們是制造生產(chǎn)企業(yè)有在各大電商平臺(tái)銷售自家的貨品,是一般納稅人。每個(gè)月在電商平臺(tái)產(chǎn)生的京豆或天貓積分,平臺(tái)要求我們開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給他們,但是我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這可以開(kāi)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)首次出口退稅要單證齊全,指的是哪些資料?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照也可以網(wǎng)上辦理嗎?不用線下跑動(dòng)了?
請(qǐng)問(wèn)我們平臺(tái)有沒(méi)有納稅申報(bào)實(shí)操相關(guān)的課程?
合同金額100000元是DDP金額,國(guó)際海運(yùn)費(fèi)是3500元,保險(xiǎn)費(fèi)是300元,目的港費(fèi)用12000元。出口報(bào)關(guān)單上顯示CIF100000元,有運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)可以填寫(xiě),一般情況下CIF都是填運(yùn)費(fèi)3500元,保險(xiǎn)費(fèi)300元。現(xiàn)在的問(wèn)題基于合同實(shí)際是DDP條款,那開(kāi)發(fā)票到底開(kāi)多少金額?
7月初交完增值稅 所得稅 印花稅 損益應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)在幾月份
實(shí)收資本是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額,還是看銀行對(duì)賬單,他們會(huì)有不同
老師因?yàn)樘厥庠蜈s不上做帳了,7月申報(bào)企業(yè)所得稅是不是可以暫估報(bào)表數(shù)據(jù)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我1月發(fā)現(xiàn)24年12月計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù)多一倍,然后我就在1月份紅字沖掉了12月的這個(gè)營(yíng)業(yè)稅金分錄,重新計(jì)提了正確的12月?tīng)I(yíng)業(yè)稅金及附加。這樣導(dǎo)致季度的營(yíng)業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù) 小于年累計(jì)數(shù)據(jù),上報(bào)報(bào)表的時(shí)候提示數(shù)據(jù)邏輯不對(duì),我這是紅沖12月的分錄時(shí)選錯(cuò)科目了,我考慮是跨年了,改用那個(gè)科目?