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1.甲公司進(jìn)行現(xiàn)金清查,發(fā)現(xiàn)短款500元,原因待查,編制相關(guān)會計分錄。2.承上題,上述短款無法查明原因,編制相關(guān)會計分錄。3.甲公司銷售產(chǎn)品一批,每件100元,共銷售500件,增值稅稅率為13%,并給予3%的商業(yè)折扣,收到一張不帶息銀行承兌匯票,編制甲公司銷售商品時的會計分錄。4.2021年末甲企業(yè)按應(yīng)收賬款賬齡估計的壞賬為1000元,編相關(guān)會計分錄。5.承上題,2022年實(shí)際發(fā)生壞賬500元,編制相關(guān)會計分錄。6.甲公司購入一幢房屋,以銀行存款支付價款100萬元,增值稅13萬元,編制相關(guān)會計分錄。7.甲公司本月應(yīng)發(fā)工資180萬元,其中:生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員工資50萬元,生產(chǎn)部門管理人員工資30萬元,在建工程人員工資100萬元。編制甲公司計提工資的會計分錄。8.甲公司計提本月短期借款利息1000元,編制相關(guān)會計分錄。9.甲公司提取法定盈余公積100萬,編制相關(guān)會計分錄。10.甲公司收到股東投入的原材料一批,不含增值稅的評估價值為100萬元,增值稅為13萬元,編制相關(guān)會計分錄。

2022-12-17 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-17 10:59

1、借:待處理財產(chǎn)損益,500,貸:現(xiàn)金,500 2、借:管理費(fèi)用,500,貸:待處理財產(chǎn)損益,500 3、借:應(yīng)收票據(jù),54805,貸:主營業(yè)務(wù)收入,48500,? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅,6305 4、借:資產(chǎn)減值損失,1000,貸:壞賬準(zhǔn)備,1000 5、借:壞賬準(zhǔn)備,500,貸:應(yīng)收賬款,500 6、借:固定資產(chǎn),1000000,應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項稅,130000,貸:銀行存款,1130000 7、借:生產(chǎn)成本,500000,制造費(fèi)用,300000,在建工程,1000000,貸:應(yīng)付職工薪酬,1800000 借:財務(wù)費(fèi)用,1000,貸:應(yīng)付利息,1000 9、借:利潤分配—提取法定盈余公積,1000000,貸:盈余公積—法定盈余公積,1000000 10、借:原材料,1000000,應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項稅,130000,貸:實(shí)收資本,1130000

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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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