你好,學(xué)員,稍等一下
4、M企業(yè)為增值稅股納稅人,適用稅率為3%,有關(guān)存貨資料如下(1)A材料賬面成本為80000元,2017年12月31日由于市場價格下跌,預(yù)計可變現(xiàn)凈值為70000元2008年6月30日,由于市場價格上升,預(yù)計可變現(xiàn)凈值為75000元。20X8年6月購入B材料,賬面成本100000元,6月30日,由于市場價格下跌,預(yù)計可變現(xiàn)凈值為950000元。M企業(yè)按單項計提存貨跌價準(zhǔn)備。(2)20X8年6月30日對存貨進(jìn)行盤點,發(fā)現(xiàn)甲商品因管理不善盤虧10件,每件賬面成本為150元盤盈乙商品2件,每件賬面成本50元。均無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)對盤盈及盤虧商品進(jìn)行處理(3)20X8年7月24日,委托N企業(yè)加工原材料一一批,發(fā)出材料成本為7000元。(4)20X8年8月6日,收回由N企業(yè)加工的原材料:支付加工費1100元(不含增值稅),并由N企業(yè)代扣代繳消費稅,稅率為10%。M企業(yè)收回的原材料用于維續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,雙方增值稅率均為17%。要求:根據(jù)上述資料編制相關(guān)會計分錄。
信達(dá)公司在存貨清查中發(fā)現(xiàn)盤虧一批A材料,賬面成本為3000元,假定不考慮增值稅(1)發(fā)現(xiàn)盤虧。(2)查明原因,報經(jīng)批準(zhǔn)處理1)假定屬于定額內(nèi)自然損耗。2)假定屬于管理不善造成的毀損,由過失人賠償1000元,款項尚未收取;殘料處置收入200元,已存入銀行。要求:編制信達(dá)公司存貨盤虧的會計分錄
大華公司2021年9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù),要求編制相關(guān)的會計分錄21.9月31日,對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤存,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短缺300元,在批準(zhǔn)前根據(jù)“庫存現(xiàn)金盤點報告表”做出分錄。經(jīng)過核查,發(fā)現(xiàn)短缺款項時由于出納人員李某的責(zé)任,應(yīng)由出納人員李某賠償。22.9月31日,對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤存,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短缺150元,在批準(zhǔn)前根據(jù)“庫存現(xiàn)金盤點報告表”做出分錄。經(jīng)過核查,發(fā)現(xiàn)短缺款項無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)作為管理費用處理。23.9月31日,對原材料進(jìn)行盤存,發(fā)現(xiàn)A材料盤盈3000千克,經(jīng)查明是由于收發(fā)計量錯誤造成,按每千克3元入賬??铐椨杀9軉T賠償。24.9月31日,對原材料進(jìn)行盤存,發(fā)現(xiàn)A材料盤虧2000千克,經(jīng)查明是由于地震原因引起,按每千克4元入賬。保險公司賠償6000元。
某公司為增值稅一般納稅企業(yè)。發(fā)生下列業(yè)務(wù):6月30日對存貨進(jìn)行盤點,發(fā)現(xiàn)假商品盤虧10件,每件賬面成本為150元,購入時未抵扣增值稅進(jìn)項稅額,盤盈乙商品兩件,每件賬面成本50元,均無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)對盤盈及盤虧商品進(jìn)行了處理。要求: 1.編制發(fā)現(xiàn)存貨盤虧的相關(guān)會計分錄。 2.編制發(fā)現(xiàn)存貨盤盈的相關(guān)會計分錄。 3.編制存貨盤虧報批的相關(guān)會計分錄。 4.編制存貨盤盈報批的相關(guān)會計分錄。
(1)27日,接到第一基本生產(chǎn)車間送來在產(chǎn)品盤點盈虧報告單,列明盤盈A在產(chǎn)品1件,每件156元,盤虧B在產(chǎn)品3件,每件140元,原因待查。(2)28日,接到第二基本生產(chǎn)車間送來在產(chǎn)品毀損報告單,列明因水災(zāi)毀損C在產(chǎn)品80件,每件120元,計9,600元(其應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅進(jìn)項稅是480元).(3)28日,盤盈的A在產(chǎn)品經(jīng)批準(zhǔn)給予核銷轉(zhuǎn)賬.(4)29日,今查明盤虧的B在產(chǎn)品是車間管理人員失職造成的,經(jīng)批準(zhǔn)由其負(fù)責(zé)賠償其中的30%,其余70%沖抵企業(yè)費用。(5)30日,C在產(chǎn)品殘料作價535元,驗收入庫。(6)31日,保險公司付來C在產(chǎn)品遭受水災(zāi)損失的賠償款7,500元,存入銀行,其余部分作為當(dāng)期損益.要求:編制相關(guān)會計分錄
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?