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你好老師,生產(chǎn)企業(yè),11月份賬上有進項留抵14萬,12月份申報免抵退稅,還沒有收到稅局退稅,怎么做賬?

2022-12-16 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-16 18:17

借其他應收款貸,應交稅費,出口退稅。

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借其他應收款貸,應交稅費,出口退稅。
2022-12-16
你好!你如果已經(jīng)計入了認證的進項了,就要沖
2021-12-07
1.沖銷10月的出口退稅應收款: 借:其它應收款-出口退稅 15萬 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 15萬 1.根據(jù)11月增值稅申報表中的期末留抵稅額,確認應退稅款: 借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 12萬 貸:其它應收款-出口退稅 12萬
2023-12-19
您好,這個的話,最后是12萬,需要調(diào)整為退稅金額12萬
2023-12-19
同學你好 這個直接刪除
2022-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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