同學你好 這個可以抵扣的
老師,我想問下,11月預繳的金額比本地申報的增值稅金額大,增值稅申報預繳稅款是不是不能全部在當期抵減
老師好,我上個月預繳了增值稅,當時進項直接抵扣了,相當于預交的金額沒有使用,這個月又開票了,需要去做預交嗎
老師,請問個稅月度預扣預繳申報的時候金額應該填當月扣完社保和各項費用后的金額還是填沒有扣除費用后的金額啊?
請問,老師,當月沒有增值稅沒有預繳金額,但是當期有預繳,我填寫了表四,當期抵扣金額,這個金額下個月還能抵扣嗎?
老師,異地預繳增值稅,如果當期沒有產(chǎn)生繳納增值稅,不需要抵減。請問附表四還需要填寫嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開了1%稅率的含稅500000元發(fā)票,這個減免的2%部分該怎么算呀?
老師你好,我們是分公司獨立核算,我們分公司這個月的利潤是31萬,這個月分攤了總公司的費用3萬,費用是總公司給我們裝修的錢,也是總公司替我們付的款,合并范圍內(nèi),我們的利潤就是28萬,我想問的是,這個費用的分攤,影響我們分公司的現(xiàn)金流嗎
工資申報人員如何做離職?
企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品自用作為固定資產(chǎn)
老師,我們是4s店,在外面一家洗車店充值了費用,每次洗車沖抵卡上的余額,請問我從充值到每次使用應該怎樣做賬
您好老師,4月計提5月發(fā)放4月的工資,那4月的社保在當月就扣除了,那4月的社保還怎么計提?
上月暫估了一筆50的材料,這個月來了材料只有20,價格相差的30如何調(diào)整
老師 24年的賬25年付了 沒有以前年度損益調(diào)整這個科目 可以用主營業(yè)務成本么?
老師,員工2024年個稅申報匯算,養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,失業(yè)金,自己承擔部分假如是300.48,填寫專項扣除時填300,醫(yī)療保險71.2填寫71,這樣有影響嗎?填寫按月扣除和按年扣除有沒有關系,他是2024年全部交了,我選擇12月按年扣除,填寫總金額可以嗎
北京市企業(yè),固定資產(chǎn)補貼政策有知道的老師嗎?
請問,老師這個預繳金額,下個月還能用嗎?
同學你好 這個可以用的 可以抵減
因為11月份,我們用這個預繳,沒有抵減,不知道12月份還能不能用?還有,老師,能問一下,11月份為什么不能抵減嗎?
你是同一個項目的才可以
就是,我即增即退項目有增值稅,抵扣不了
這個你得申請退稅
是,這個申報退稅,是怎么申報呢?
你要申請退稅就不能抵扣的
你這退稅是指退的留底嗎?預繳這個也包括嗎?
如果不退,以后可以抵扣嗎?
同學你好這個你要申請退