您好,不需要的,有增值稅實(shí)際抵減才填附4表。因?yàn)檫@是(稅額抵減情況表)
老師,建筑企業(yè)預(yù)繳了增值稅,附加稅還需要預(yù)繳嗎? 預(yù)繳增值稅只填寫預(yù)繳款表,增值稅申報表空表提交嗎?有進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要在增值稅申報表里填寫?
老師,請問一下增值稅的附表四建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這欄怎么填寫,目前產(chǎn)生的增值稅都是異地預(yù)繳完了,但是表上的期初和期末余額怎么處理
老師,我這個月外地預(yù)繳了增值稅,公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要繳納增值稅,我這樣填寫附表四正確嗎?填寫了附表四以后,數(shù)據(jù)沒有跳轉(zhuǎn)到主表怎么回事?
增值稅有異地預(yù)繳,申報的時候需要填寫在哪張表格?具體填寫在哪里?進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,異地預(yù)繳的時候各種附加稅都已經(jīng)繳納。
#提問#老師 我想問下房地產(chǎn)預(yù)售階段,預(yù)繳增值稅因?yàn)橘Y金緊張沒有預(yù)繳,那增值稅申報表附表四本期發(fā)生額還填需要預(yù)繳的數(shù)嗎?
開通公帳后第一次用公帳給員工發(fā)工資,我不是公司法人,我是財務(wù)用我的私人賬號給公帳轉(zhuǎn)十萬發(fā)工資需要交稅嗎?
老師您好,附加扣除贍養(yǎng)父母指滿六十歲的父母嗎?59歲都不算嗎
老師,6月份報5月份的個稅,有社保,這個本期收入怎么填?還需要加上4月份扣的個稅嗎
老師,一般納稅人證明哪里可以打印
用友系統(tǒng)里的銀行日記賬是什么意思?
您好老師,工商年報的納稅總額,是填寫借方嗎?那企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的在借方,也加上嗎?
發(fā)現(xiàn)2023年的賬目做錯了,調(diào)整后,報表變更了,需要更正申報財務(wù)表嗎,還需調(diào)整企業(yè)所得稅等表?
老師,今年各地稅務(wù)師老師報名條件是什么?
請問老師現(xiàn)在實(shí)際開票金額比當(dāng)時申請跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報告表里填寫的合同金額多很多,這種怎么處理,謝謝!
你好,銷售里面有想一年的免費(fèi)保修,與顧客又單獨(dú)購買了一份保修,這2個會計怎么處理 請老師用數(shù)字及分錄,解釋一下
超級感謝老師這么早回復(fù)?。?!老師您看我是這么填的!還是壓根就不需要填?
老師您看這是過了兩個月,產(chǎn)生了增值稅我有填的表!
早上好,圖1是沒有抵減,圖2是抵減了,咱這個預(yù)繳了就可以抵 .本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。
老師我的意思是,我這樣操作對嗎?
上面圖片是7月份發(fā)生時填的,下面是9月份實(shí)際抵減時填寫的!請問沒有發(fā)生還需要圖一嗎?
您好,要填的,圖1是發(fā)生了,但我們沒抵減,圖2是本期沒發(fā)生,抵了上期的,如果沒有1就沒有上期余額。 最上面問題您說沒有預(yù)繳就是沒有發(fā)生可抵減事項(xiàng),那圖1不填 ,我們有預(yù)預(yù)繳了要填的
唉!老師我的報表不知道哪個月填的有問題。顯示我多交稅了,多的正好是這筆預(yù)繳!我也不知道從哪里查錯誤,您看我所屬期3月報表顯示多交了!
我蒙了,以為預(yù)繳那里填錯了,您也說了沒有錯!為什么報表32行顯示-1339.45
您好,上圖32行表示3月我們的預(yù)繳還沒有抵,這個在下次抵。
關(guān)鍵是本年沒有預(yù)繳稅款??!只有去年7月有一筆而且在9月份已抵??!
哦哦,24行以下,咱不用看,24行每期繳的稅沒錯就行,下面是系統(tǒng)自已帶的,如果覺得有錯,要去稅務(wù)大廳改
老師我主要是看32行每個月!別的我也沒有看過,就本月沒有產(chǎn)生稅款空申報,有個老師說報表我多交稅了!
的確之前稅務(wù)局系統(tǒng)提示我有多繳稅款,
您好,每次繳稅時24行確認(rèn)沒有多繳么,咱去看下23年9月申報主表里有沒有少交1339.45
老師您看已經(jīng)抵減了??!
您好,本月我們繳了28132.74元,這個確實(shí)減了1339.45,我看這個沒有問題嘛
所以老師我也找不到哪里出錯了。好難受啊
您好,這個增值稅申報表跟我們賬的數(shù)據(jù)是一樣,就沒錯,現(xiàn)在有差異么,賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 還有余額嗎
和賬上沒有差異,我也沒有多繳稅!系統(tǒng)就這樣顯示難受!
您好,24行以下不要去管他,我看我們的也太對,我們只看24行交的稅