你好,現(xiàn)在是可以更正8月份個稅申報(bào)的
現(xiàn)在報(bào)8月個稅,7月已申報(bào)的個稅可以可以更正申報(bào)?
個稅之前申報(bào)錯誤了,可以更正嗎?6-11月份的個稅少報(bào)了,現(xiàn)在12月份可以更改嗎?所在地安徽合肥
失業(yè)保險(xiǎn)7月份報(bào)了9.9元,8月報(bào)49.9可以嗎,應(yīng)該是29.9的,這樣申報(bào)可以嗎?還是一定要將7月份的更正申報(bào),再申報(bào)8月份的
發(fā)現(xiàn)2020年8月的個稅申報(bào)錯,現(xiàn)在還可以更正申報(bào)嗎
你好,老師:9月份申報(bào)8月份工資的時(shí)候,個稅申報(bào)少了,可以更正申報(bào)?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理?。?/p>
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報(bào)上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費(fèi)2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報(bào)中自動出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計(jì)算的呢,不一樣的話,按那個呢
不含稅價(jià)38900元,對方說如果要開票需要加9個點(diǎn)。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價(jià)項(xiàng)目,擔(dān)任審價(jià)小組的都是注冊會計(jì)師,今天問主任要審價(jià)項(xiàng)目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個同事只有中級職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動合同到期,這是不是準(zhǔn)備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進(jìn)來自己注塑機(jī)注塑成型。然后最近幾個月聚丙烯的原材料進(jìn)了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?
老師11月的個稅申報(bào)也錯了,今天是最后一天,工資上面審批說也有問題。請問明天我可一同時(shí)更正申報(bào)8月11月的嗎
你好,明天可以同時(shí)更正申報(bào)8月和11月的
還有最后一個問題哦,老師,今天申報(bào)11月個稅,但是光申報(bào),沒有繳款,(有1名員工產(chǎn)生90的個稅) 請問會像增值稅那樣有滯納金嗎?
你好,逾期繳納稅款,從明天開始計(jì)算就有滯納金的。
這個滯納金是公司負(fù)責(zé)還是個人負(fù)責(zé)呢?對公司有影響不?
你好,這個滯納金是公司繳納。 對公司有影響,會影響公司在稅務(wù)系統(tǒng)的信用
明天繳納,就會產(chǎn)生滯納金對嗎
你好,是的,是這樣的