您好 個稅之前申報錯誤了,可以更正 6-11月份的個稅少報了,現(xiàn)在12月份可以更改
11月份的垃圾稅現(xiàn)在如果金額申報錯了?但是已經(jīng)申報成功,可以在系統(tǒng)里更改嗎?在哪個頁面更改呀?
個稅之前申報錯誤了,可以更正嗎?6-11月份的個稅少報了,現(xiàn)在12月份可以更改嗎?所在地安徽合肥
現(xiàn)在可以更正8月份個稅申報嗎?8月份的申報有誤。
老師,您好!請問我把公司2022年12月份個人所得稅申報了,稅款也繳納了 ,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤,可以更改申報嗎,更改申報稅款比以前少交稅額,多繳納的這部分會退嗎
提問 老師 之前月份有人員個人所得稅申報錯誤 可以啟動更正申報嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
在自然人電子稅務局改不了,顯示不成功,要去稅務大廳辦理
顯示申報失敗
自然人客戶扣繳端不可以?
更改成功了,但是發(fā)送申報顯示:只能申報期屬期止于2020年11月及其之后的綜合所得個人所得稅預扣預交申報表,請前往辦稅服務廳辦理
那您當?shù)叵到y(tǒng)不允許了 我這邊是可以的 您只好去稅務大廳柜面更正申報了 或者把前面少申報的 匯總在這個月一起申報啊 如果您更正前面的 有稅金的話 還要繳納滯納金? 我一月份發(fā)了工資 零申報的 這個月就把一月份的并入到12月的一起申報了? 只要按年申報金額跟工資金額一致 基本沒問題的
因為數(shù)額比較大,從6月份到現(xiàn)在一共開了70萬的票,之前只報了一個人的工資,因為我們工資一年才發(fā),所以把70萬分攤到7個月的工資,之前不知道
公司是小規(guī)模,所以也不是很懂,到年底才知道要交企業(yè)所得稅,但是事實是這些錢都發(fā)給工人工資了
那您工人入職日期填寫1月份 每個人都可以扣除6萬的 然后把少的金額補申報就好了 如果前面月份沒有申報的員工 可以這個月申報的時候增加進去
公司6月份才注冊的,所以這些工人我填的都是6月份入職的,不知道這樣對不對?如果工資總共加起來和開票金額差不多,我還要不要交企業(yè)所得稅?
都是6月份入職的 這樣正確的 如果沒有利潤的話 不用繳納企業(yè)所得稅
那還用交其他的稅嗎?除了企業(yè)所得稅
您開了發(fā)票有增值稅 城建稅 附加稅 印花稅啊
那這些都是怎么按什么利率交的?70萬大概要交多少?
根據(jù)您開具的發(fā)票啊 發(fā)票上的稅額繳納增值稅 然后對應申報的時候會有附加稅 印花稅根據(jù)收入的萬分之三
那也挺多的,聽說今年疫情小規(guī)模會有稅收減免
小規(guī)模城建稅 附加稅 印花稅都是減半征收的?
好的,感謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快