至少應借10000的才能平
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應付職工薪酬40000 借:應付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸:應付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應付職工薪酬40000貸:其他應付款-職工工資40000,借:其他應付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
老師,公司以現(xiàn)金形式發(fā)工資,我分錄是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應付款款,然后,借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,我可以直接:借:應付職工薪酬,貸:其他應付款,然后公戶給法人轉(zhuǎn)款,記其他應付款
借:應付職工薪酬5000,余額:4920貸:庫存現(xiàn)金5000,余額:-10000那我應該向法人借款多少?
借:應付職工薪酬5000,余額:4920貸:庫存現(xiàn)金5000,余額:-10000那我應該向法人借款多少?我借了10000,分錄是借:庫存現(xiàn)金10000,余額0貸:其他應付款10000,余額:20000明細賬里第一筆支付上月工資,余額-10000
老師好!上月工資做賬 比工資表的數(shù)多了 應付職工薪酬借方有余額,這個月分錄 是不是 借 庫存現(xiàn)金 貸 應付職工薪酬呀?
請問今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準備繼續(xù)開展合約內(nèi)容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請問一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個點的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務費發(fā)票,含稅報價100,相當于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報價多少?
奶茶店進貨占比營業(yè)額得怎么算?
公司交電費給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應付款的科目余額在借方余額,在報表上如何體現(xiàn)?
一次通過稅務師有什么好的學習方法推薦,做題應該做什么題(比如是做學堂的App的,還是學堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計入少數(shù)股東損益的會對差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報,現(xiàn)在供應商發(fā)起紅字確認單,如果我現(xiàn)在確認,進項轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?