沒有開票的也需要正常交稅。
老師,你好,8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我公司開具了增值稅專用發(fā)票,9月份收到以后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開錯(cuò)了,退回,我公司在8月份開具的發(fā)票,全額繳納稅款,9.27號(hào)收到對(duì)方開具9月份的發(fā)票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點(diǎn)暈了
老師,我們公司之前有2240000的款是預(yù)收的,增值裞也是繳納了的,現(xiàn)在開票出來我的分錄怎么做,到時(shí)候申報(bào)稅款,怎么把這筆繳納的款扣出來
老師 我們公司向另一個(gè)公司借款 我們公司支付利息對(duì)于對(duì)于出借方來說,應(yīng)該視同銷售繳納增值稅,但是對(duì)方不給我們開發(fā)票,我們支付的利息能不能轉(zhuǎn)給個(gè)人卡?對(duì)公戶轉(zhuǎn)我們也沒有收到利息發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候還得納稅調(diào)增
老師,我想咨詢一下您,我們公司在17年的時(shí)候是核定征收的納稅人 ,當(dāng)時(shí)各種稅費(fèi)都已經(jīng)繳納了,但是款沒有收到,賬上也未掛過任何的支出,現(xiàn)在收到款了,要付給當(dāng)時(shí)分包方,我們匯款沒有發(fā)票可以做賬么?
老師,您好,我們公司工程款收到了,但是沒有開票給對(duì)方。那么我們增值稅的繳納是開票的時(shí)候繳納還是現(xiàn)在實(shí)際收到款繳納
做賬是根據(jù)銀行流水對(duì)賬單還是回單一筆一筆錄分錄
老師:您好,小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,老板自己的社??梢韵绒D(zhuǎn)移到別的公司么?
宋生老師在嗎 需要咨詢前期一個(gè)問題
請問這道題的第二問計(jì)算6月份現(xiàn)金支出的時(shí)候,要不要算他月初長期借款2萬元年利率9%,按月付息的那個(gè)利息費(fèi)用要不要算入到6月份的現(xiàn)金支出里面?
問一下,供應(yīng)商開了一張3%的專票 但是我們銷售出去的是13%的專票 供應(yīng)商要補(bǔ)多少錢給我們,怎么算
審核完,過完賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)是吧,怎樣才知道7月完事了,不自動(dòng)跳到8月嗎
問一下,供應(yīng)商開了一張3%的專票 但是我們銷售出去的是13%的專票 供應(yīng)商要補(bǔ)多少錢給我們,
老師,申報(bào)7月工資老是提示交稅,在自然人網(wǎng)頁版,入職時(shí)間是6月16日,免稅收入顯示0
我們公司年產(chǎn)值800萬,對(duì)于車間里領(lǐng)用的價(jià)值300元的工具應(yīng)該怎樣管理
老師,怎么知道考得是披露的經(jīng)濟(jì)增加值還是簡化的經(jīng)濟(jì)增加值?
那后面開票呢怎么處理?或者說可以到開票的時(shí)候再繳納么?
后面可以開發(fā)票,無票收入填寫負(fù)數(shù)申報(bào),不會(huì)重復(fù)繳稅。