您好,是,就是這個(gè)意思的
老師我們是物業(yè)公司,每月只收物業(yè)費(fèi),在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),銷售額是不是要填寫服務(wù)這一欄?
老師好,填寫增值稅納稅申報(bào)表,是不是就是填寫下主表的應(yīng)稅貨物銷售額,本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額,及附表三的本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額,9%的填寫在9%的,5%的填寫在5%的,6%填寫在6%的,具體有哪個(gè)填寫哪個(gè)。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)簡單核對下OK,再點(diǎn)生成主表,再申報(bào),對嗎
老師,我們是一般納稅人的商貿(mào)公司,本月開具了一張現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)的專票,那我在申報(bào)稅的附表一這個(gè)服務(wù)費(fèi)的金額要填寫在什么地方,是第2行的應(yīng)稅貨物銷售額,還是第3行的應(yīng)稅勞務(wù)銷售的,或者是其他的地方?
老師,個(gè)體工商戶的建筑公司開出的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),開票金額寫在貨物及勞務(wù) 列,還是寫在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這列呢?,另外季度沒超過45萬,填寫不含稅金額還是含稅金額?
老師,這個(gè)月公司發(fā)生建筑服務(wù)家具安裝費(fèi)用,總金額35520,申報(bào)時(shí)是不是要在表三填寫金額,表一、一般項(xiàng)目銷售貨物把這個(gè)服務(wù)費(fèi)給扣除填寫。在免稅勞務(wù)銷售額填寫這筆建筑服務(wù)費(fèi),是這樣填報(bào)嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
是填價(jià)稅合計(jì)數(shù)還是只填銷售額、不填稅
您好,這個(gè)是屬于不含稅的金額
意思是在主表免稅勞務(wù)銷售額填寫不含稅銷售額申報(bào)就可以了
嗯對是這個(gè)意思的
填寫不上、是為什么
這個(gè)表這樣填寫對嘛?
銷售建筑服務(wù)家具安裝的填寫在應(yīng)稅勞務(wù)這對嘛
對建筑服務(wù)是屬于勞務(wù)的