你好,同學(xué)!您的問題是什么,題目沒有寫完哦!
某工企業(yè),職工30人,企業(yè)資產(chǎn)總額為1500萬元,上年虧損100萬元,銷售資料如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入300萬元,其他業(yè)務(wù)收入50萬元,金融債券利息收入21萬元,地方政府債券10萬元,視同銷售收入100萬元。(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本100萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售稅金及附加5.6萬元。(3)發(fā)生銷售費用80萬元,全部為廣告費。(4)發(fā)生財務(wù)費用40萬元,其中1月1日已集資方式生產(chǎn)性資金300萬元期限1年,支付利息30萬元(同期同利貸款年利率6%)(5)發(fā)生管理費用26萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費20萬元,為股東支付的商業(yè)保險費5萬元(6)營業(yè)外支出賬戶記載全額23.52萬元,其中合同違約金4萬元,通過人民整局對重災(zāi)區(qū)捐贈現(xiàn)金29.52萬元。問:銷售費用納稅調(diào)整額是多少?
4.企業(yè)為居民企業(yè),假定2019經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:產(chǎn)品銷售收入為560下元,產(chǎn)品銷售成本為400萬元;其他業(yè)務(wù)收人為80萬元,其他業(yè)務(wù)成本為66萬元;固定資產(chǎn)出租收入為6萬元;非增值稅銷售稅金及附加為32.4萬元;當(dāng)期發(fā)生管理費用86萬元,其中新技術(shù)研發(fā)費用30萬元;財務(wù)費用為20萬元;營業(yè)外收入為10萬元,業(yè)外支出為25萬元(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
某工業(yè)企業(yè)2021年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1、當(dāng)年銷售產(chǎn)品收入700萬元,對外培訓(xùn)收入(其他業(yè)務(wù)收入)120萬元。國債利息收入250萬元。2、全年產(chǎn)品銷售成本550萬元。3、全年財務(wù)費用50萬元,其中10萬元為資本化的利息。4、全年管理費用98萬元,銷售費用50萬元(其中廣告費30萬元)。5、營業(yè)外支出中通過政府部門向貧困地區(qū)捐款40萬元,稅收罰款支出5萬元,滯納金2.73萬元。6、稅金及附加20萬元。7、上年廣告費超支20萬元。
某工業(yè)企業(yè)2021年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1、當(dāng)年銷售產(chǎn)品收入700萬元,對外培訓(xùn)收入(其他業(yè)務(wù)收入)120萬元。國債利息收入250萬元。2、全年產(chǎn)品銷售成本550萬元。3、全年財務(wù)費用50萬元,其中10萬元為資本化的利息。4、全年管理費用98萬元,銷售費用50萬元(其中廣告費30萬元)。5、營業(yè)外支出中通過政府部門向貧困地區(qū)捐款40萬元,稅收罰款支出5萬元,滯納金2.73萬元。6、稅金及附加20萬元。7、上年廣告費超支20萬元。
某工業(yè)企業(yè)2021年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1、當(dāng)年銷售產(chǎn)品收入700萬元,對外培訓(xùn)收入(其他業(yè)務(wù)收入)120萬元。國債利息收入250萬元。2、全年產(chǎn)品銷售成本550萬元。3、全年財務(wù)費用50萬元,其中10萬元為資本化的利息。4、全年管理費用98萬元,銷售費用50萬元(其中廣告費30萬元)。5、營業(yè)外支出中通過政府部門向貧困地區(qū)捐款40萬元,稅收罰款支出5萬元,滯納金2.73萬元。6、稅金及附加20萬元。7、上年廣告費超支20萬元。求企業(yè)所得稅稅額
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
廣州喜燕化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,主營化妝品生產(chǎn)銷售,2019年發(fā)生業(yè)務(wù)如下: (1)經(jīng)審計全年主營業(yè)務(wù)收入為15000萬元,其中:銷售商品收入13500萬元,提供勞務(wù)收入為1500萬元。 (2)經(jīng)審計全年其他業(yè)務(wù)收入為3000萬元,其中:銷售材料收入2000萬元,出租固定資產(chǎn)收入為500萬元,出租包裝物收入為500萬元。 (3)自產(chǎn)產(chǎn)品用于對外捐贈視同銷售收入,經(jīng)審計全年視同銷售收入為2000萬元,視同銷售成本1500萬元。 (4)經(jīng)審計債務(wù)重組利得為1000萬元。 (5)發(fā)生廣告宣傳費為6850萬元,非廣告性贊助支出150萬元。 根據(jù)以上業(yè)務(wù),填寫A101010、A105000、A
你好,同學(xué),題目沒有寫完整哦!