你好;? ?那你這樣 就可以匯算退稅的; 你往年還有虧損不??
老師,問一下我上個季度所得稅利潤總額是7萬,但是彌補了去年的最后一比虧損6萬多,就沒有繳納所得稅,那我這個季度的所得稅這7萬還是累計在上面嗎
這個季度我們盈利,要交所得稅2萬多,但是我們以前年度有虧損50多萬元。1:這個季度該怎么交所得稅?2:是交2萬多還是不交?3:申報表怎么填寫?4:分錄怎么做?謝謝老師,我填寫主表時,以前年度彌補虧損沒有自動出來,也不能手寫進去,以前一直虧損沒有彌補過,就這個季度盈利了
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補虧損,第二季度才彌補虧損。就是我報所得稅的時候。我去年是負數(shù)5萬多利潤,第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補虧損。
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè),去年第4季累計虧損7300元,今年第一季盈利,利潤總額15.1萬,計提所得稅費用時可以彌補去年第4季的虧損嗎?就是(151000-7300)*2.5%,可以這樣計提嗎?還是網(wǎng)上面有其他老師說的,第一季計提所得稅費時,假如沒做年度匯算清繳是不能彌補去年第4季度累計虧損的呢?
老師我想問一下我3季度的年累積收入43萬左右,所得稅交了1萬多點,4季度的時候沒有收入,但是費用有50萬,這個嗎4季度和明年匯算清繳的時候是去退稅還是留著以后去虧損彌補啊
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
沒有虧損啊
沒有虧損; 你現(xiàn)在4季度有 費用產(chǎn)生; 那么你累計利潤 *企業(yè)所得稅稅率 - 前面3季度扣除的稅費 = 4季度? ? ? 要計提的金額的 (看計算出來是正數(shù) 就計提;負數(shù) 不用你計提? ? )