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遼寧省香爐礁客運(yùn)服務(wù)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計1200000元,稅額合計156000元;銷售應(yīng)稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元。購進(jìn)按規(guī)定允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得1張增值稅專用發(fā)票,金額50000元,稅額4500元;取得1張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價2000元,民航發(fā)展基金50元,燃油附加費(fèi)120元;取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元。購進(jìn)一棟不動產(chǎn),取得1張增值稅專用發(fā)票,金額1500000元,稅額135000元。企業(yè)2021年11月符合加計抵減政策,并已通過電子稅務(wù)局提交《適用加計抵減政策的聲明》。老師想要個類似的習(xí)題及答案
遼寧省香爐礁客運(yùn)服務(wù)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計1200000元,稅額合計156000元;銷售應(yīng)稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元。購進(jìn)按規(guī)定允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得1張增值稅專用發(fā)票,金額50000元,稅額4500元;取得1張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價2000元,民航發(fā)展基金50元,燃油附加費(fèi)120元;取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元。購進(jìn)一棟不動產(chǎn),取得1張增值稅專用發(fā)票,金額1500000元,稅額135000元。企業(yè)2021年11月符合加計抵減政策,并已通過電子稅務(wù)局提交《適用加計抵減政策的聲明》。老師想要個類似的習(xí)題及答案,辛苦您啦
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計1200000元,稅額合計156000元;銷售應(yīng)稅貨物,開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元。購進(jìn)按規(guī)定允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得1份增值稅專用發(fā)票,金額50000元,稅額4500元;取得1張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價2000元,民航發(fā)展基金50元,燃油附加費(fèi)120元;取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元。購進(jìn)一棟不動產(chǎn),取得1張增值稅專用發(fā)票,金額1500000元,稅額135000元。企業(yè)2019年4月符合加計抵減政策,并已通過電子稅務(wù)局提交《適用加計抵減政策的聲明》。求該企業(yè)2019年4月應(yīng)納增值稅額
I案例3] 2019年4月 份,某科技服 務(wù)有限公司取得了多張國內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)的票據(jù),相關(guān)進(jìn)項稅額抵扣情況如下:(1)取得一張某客運(yùn)服務(wù)公司開具的陸路運(yùn)輸服務(wù)的增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為240元。 (2) 取得一張某網(wǎng)約車公司開具的出租車費(fèi)用的增值稅電子普通發(fā)票,注明的稅額為150元。 (3)取得兩張注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,列示的合計票價3170元、燃油附加費(fèi)100元、民航發(fā)展基金100元。 (4)取得兩張合計金額1090元(機(jī)打注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工李某)的高鐵車票。 (5)取得六張合計金額618元的水路客票(機(jī)打注明的旅客身份信息顯示乘船人是單位員工李某等人)。 (6)取得三張合計金額350元的公路客票(手工注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工章某等人)。
保定四海商貿(mào)有限公司為增值稅一般納稅人,2月份銷售收入為95000元,銷項稅額為12350,收到增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項稅額為9500元,收到注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單總價550元(票價500元,燃油附加0,民航發(fā)展基金50元),四海商貿(mào)2月需要繳納的增值稅為()
營業(yè)執(zhí)照辦了好幾年了一直沒用,也沒去注銷
物流服務(wù)一般開票給開出幾個點(diǎn)呢?
公司要注銷,賬上有大量庫存,實(shí)際沒有,怎么處理?
師,在匯算清繳時殘保金在填期間費(fèi)用時是不是填到其他,不是填列到支付的各項稅費(fèi)。
第四題的第三問 答案里為什么有個+1呢
老師 你好 我想問一下開施工費(fèi)是經(jīng)營范圍有就可以開嗎?還是的有什么資質(zhì)
請問老師,公司食堂裝修的裝修費(fèi)金額較大,是入管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是入管理費(fèi)用—裝修費(fèi)的?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時候,主營業(yè)務(wù)成本的金額可不可以大于主營業(yè)務(wù)收入?申報企業(yè)所得稅的時候會不會被提醒?
老師請問一下,收到銀行一年合同的借款,分錄就是借銀行存款,貸短期借款嘛
你好老師,我們公司是一般納稅人 24年7月份賣了一輛二手車金額20萬,在申報增值稅的時候系統(tǒng)沒帶出來,現(xiàn)在匯算清繳年報比對出來數(shù)據(jù)營業(yè)收入差20萬 如果補(bǔ)交增值稅的話按多少稅率交?有沒有優(yōu)惠政策?
你好? 9? 是什么業(yè)務(wù)的 如果是特殊業(yè)務(wù)發(fā)票普票不能抵扣,借 成本費(fèi)用8720,貸 應(yīng)付賬款等? ?8720 10 借 管理費(fèi)用差旅費(fèi)? 進(jìn)項 2200%2B120)/1.09*0.09 貸銀行/現(xiàn)金 2370