你好 退款沖交款時分錄??
現(xiàn)有一個公司,裝修辦公場所,找了一個公司做設(shè)計圖紙,簽了合同,合同款項分三筆支付,于目前已經(jīng)支付兩筆款項,均計入預(yù)付款,第一筆款已收回發(fā)票,現(xiàn)在遇到的問題是,裝修地點要改,需要重新設(shè)計,所以原來這個合同作廢,要怎么賬務(wù)處理?
老師,你好,麻煩問下我們公司展會裝修合同簽訂41000,對方也給我們開票了41000,但是因為一些質(zhì)量原因?qū)嶋H付款39085.19,現(xiàn)在項目結(jié)束賬面上還掛著應(yīng)付1914.81,這個賬要怎么做?
咨詢一下,我們辦公室進(jìn)行裝修,裝修公司當(dāng)時做了合同,我們按合同支付給了裝修公司款項,并且裝修公司在10月份也開出了發(fā)票給我們,現(xiàn)在裝修已完工,但因為某種原因?qū)嶋H支付要比合同錢,所以裝修公司要退回一部分款項給我們?請問這種要怎么做賬務(wù)處理?
老師,分公司裝修一年了,現(xiàn)在把經(jīng)營場所轉(zhuǎn)給另一家公司,老板說才裝修一年,所以裝修款要按五年攤銷,對方要支付剩下四年的攤銷裝修費給我們,對方也同意了,請問對方付這筆款給我們,我們要開什么發(fā)票給他們
老師我公司現(xiàn)在出現(xiàn)了這種情況:客戶應(yīng)付我公司裝修款10萬,但是由于蜜雪冰城總部補(bǔ)貼加盟商門頭裝修2萬,實付我方裝修公司8萬裝修款 我司負(fù)責(zé)裝修,門頭裝修所用材料和人工費由我司先墊付,等驗收合格后,總部把補(bǔ)貼的2萬支付給材料供應(yīng)商,然我司墊付的材料款再由材料供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們,那么前期我司支付的材料款供應(yīng)商也把對應(yīng)的材料發(fā)票開給了我們,難道我們收到供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們的材料補(bǔ)貼款后,我司再把發(fā)票開給供應(yīng)商嗎? 我疑惑的點是:相當(dāng)于退票給了材料供應(yīng)商了,總覺得這樣不對,畢竟材料已經(jīng)用于門店裝修了,我方再開給供應(yīng)商的材料票不合規(guī)呀因為對應(yīng)的發(fā)票沒有了材料入庫呀!麻煩老師幫忙分析一下
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
已經(jīng)開了發(fā)票了!
那發(fā)票需要重開嗎?
我們要把發(fā)票退回重新開嗎?
你好,已經(jīng)開完的發(fā)票,開負(fù)數(shù)發(fā)票處理。已經(jīng)做帳了,可以不退回去。
對方可以開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?對方當(dāng)月開出發(fā)票應(yīng)該確認(rèn)了收入!
您好,銷售方。開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了,紅沖收入。
就開具一張差額的負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎?是對方自己開還是我們開具負(fù)數(shù)發(fā)票給對方?
那對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票需要寄一聯(lián)給我們嗎?他們開具負(fù)數(shù)發(fā)票不影響我們原來那張發(fā)票吧?
我們要如何保證對方?jīng)]有把原來那張全部開成紅字了呢?
按照退款的金額開負(fù)數(shù)發(fā)票。
需要寄一聯(lián)給我們嗎?
是的,負(fù)數(shù)發(fā)票需要給你們了。
如果對方開的是專票,我們是小規(guī)模沒有抵扣,我們不需要開具紅字信息表給對方吧?
你好 不用你們開的??
在專票里面說開具紅字信息表,說的就是開具紅字發(fā)票嗎?
你好 這不是一回事 不是?