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甲公司為增值稅一服納稅人,本年8月經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)檢查,發(fā)現(xiàn)上月購進的入原材料用子職工福利,甲公司僅以賬面金額100000元(不含稅價格)結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)付職工薪酬”科目。另有虛假購入B材料的業(yè)務(wù),取得對方虛開的增值稅專用發(fā)票,但相應(yīng)的3900元進項稅額已于上月抵扣。稅務(wù)機關(guān)要求甲公司在本月調(diào)賬并于本月31日前補繳稅款入庫,假設(shè)不考慮稅收滯納全和罰款。要求:對甲公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。

2022-12-13 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 14:43

你好,學(xué)員, 借管理費用福利費100000×13% 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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你好,學(xué)員, 借管理費用福利費100000×13% 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-12-13
你好,原材料用的進項稅要作進項稅額轉(zhuǎn)出. B材料虛開的,要補交增值稅 借:制造費用-福利費?13000 貸:應(yīng)付職工薪酬13000 借:應(yīng)付職工薪酬13000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 13000 借:以前年度損益調(diào)整 3900 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅3900 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值 稅 13000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值 稅13000
2021-11-25
借管理費用等10000*13% 貸應(yīng)付職工薪酬10000*13%? 借應(yīng)付職工薪酬10000*13%? 貸應(yīng)交稅費10000*13% 借管理費用650 貸應(yīng)交稅費650
2021-10-13
同學(xué)你好 稍等一下 借原材; 借進項 貸銀行存款
2023-04-04
借:原材料 20 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)2.6 貸:銀行存款 22.6 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利 22.6 貸:原材料 20 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)2.6 借:生產(chǎn)成本 22.6 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利 22.6
2023-10-15
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