你好,(1)分錄借:固定資產(chǎn)1000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅90 ? ? ? ? ? ?貸;銀行存款1090 (2)借:固定資產(chǎn)200 ? ? ? ?原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅39 貸:實(shí)收資本260 ? ?資本公積79
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月接受乙公司通過(guò)一臺(tái)設(shè)備和一批原材料進(jìn)行的投資,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅額26萬(wàn)元,原材料價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅額13萬(wàn)元。投資后乙公司占有甲公司實(shí)收資本260萬(wàn)元。甲公司取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月接受乙公司通過(guò)一臺(tái)設(shè)備和一批原材料進(jìn)行的投資,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅額26萬(wàn)元,原材料價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅額13萬(wàn)元。投資后乙公司占有甲公司實(shí)收資本260萬(wàn)元。甲公司取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定 要求 對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
1.甲公司為增值稅一般納稅人.本年3月1日購(gòu)入一幢辦公樓,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款1000萬(wàn)元、增值稅額90萬(wàn)元.以上款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。甲公司取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。甲公司將該辦公樓作為固定資產(chǎn)核算,假設(shè)不考慮契稅。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 2. 甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月接受乙公司通過(guò)一臺(tái)設(shè)備和一批原材料進(jìn)行的投資,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款200萬(wàn)元增值稅額26萬(wàn)元,原材料價(jià)款100萬(wàn)元、增值稅額13萬(wàn)元。投資后乙公司占有甲公司實(shí)收資本260萬(wàn)元。乙公司取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理
甲公司為增值稅-般納稅人,本年3月接受乙公司通過(guò)一臺(tái)設(shè)備和- 批原材料進(jìn)行的投資,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款200萬(wàn)元、增值稅額26萬(wàn)元,原材料價(jià)款100萬(wàn)元、增值稅額13萬(wàn)元。投資后乙公司占有甲公司實(shí)收資本260萬(wàn)元,甲公司取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。
三中公司為增值稅一股納稅人,本年 3月接受乙公司通過(guò)一臺(tái)設(shè)備和-批原材料進(jìn)行的投資,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款200萬(wàn)元、增值稅額26 萬(wàn)元,原材料價(jià)款 100 萬(wàn)元、增值稅額 13 萬(wàn)元。投資后乙公司占有甲公司實(shí)收資本 260萬(wàn)元。 甲公司取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年 3月符合抵扣規(guī)定。 要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)珗?bào)表有實(shí)收資本150萬(wàn),還沒(méi)轉(zhuǎn)成功,前會(huì)計(jì)在沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí),就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬(wàn),現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒(méi)有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯(cuò)了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時(shí)候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額???
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營(yíng)業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別?年度是按照累計(jì)1-4月?tīng)I(yíng)業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開(kāi)具專(zhuān)票 合理嗎
小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)銀行的手續(xù)費(fèi),我沒(méi)有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷(xiāo)售的一般納稅人,運(yùn)輸公司開(kāi)1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司,公司要往外開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(公司目前是做簡(jiǎn)易征收的)
老師,法人獲得專(zhuān)利,每年交的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎?