您好,解答如下 1 借:應付職工薪酬2000000 貸:銀行存款2000000
1.甲公司以現(xiàn)金支付行政管理人員生活困難補助2000元。2.甲企業(yè)根據(jù)“工資費用分配匯總表”結算本應付職工工資總額693000元,其中企業(yè)代扣職工房租32000元、代墊職工家屬醫(yī)藥費8000元,按稅法規(guī)定應代扣代繳的職工個人所得稅共計3000元,實發(fā)工資650000元,通過銀行發(fā)放工資和交納個稅。3.乙公司計提本月應付職工工資256000元,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人50000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人40000元,車間管理人員30000元,廠部管理人員20000元,銷售業(yè)務人員35000元,在建工程人員45000元,技術研發(fā)人員36000。4.乙公司按照本月應付工資總額的2%計提職工教育經(jīng)費。5.乙公司以銀行轉賬支票支付新進人員的崗前培訓費用1000元。6.丙公司以本單位自己生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給職工作為福利,數(shù)量為1000件,市場價格為120000元,增值稅稅率為13%,該批產(chǎn)品的成本為78000元。編制會計分錄
M公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2021年5月份將自產(chǎn)A產(chǎn)品120件平均發(fā)放給每位職工作為個人福利消費,單位產(chǎn)品實際生產(chǎn)成本400元/件,市場售價為600元/件(不含增值稅)。該公司共有職工60人,其中:生產(chǎn)工人30人,車間管理人員5人,專設銷售網(wǎng)點銷售人員20人,行政管理人員5人?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,編制M公司的有關會計分錄。(20分)(1)編制M公司確認“應付職工薪酬”的會計分錄。(2)編制M公司發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給職工個人消費的會計分錄。(3)編制M公司結轉發(fā)給職工產(chǎn)品實際成本的會計分錄。
M公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2021年5月份將自產(chǎn)A產(chǎn)品120件平均發(fā)放給每位職工作為個人福利消費,單位產(chǎn)品實際生產(chǎn)成本400元/件,市場售價為600元/件(不含增值稅)。該公司共有職工60人,其中:生產(chǎn)工人30人,車間管理人員5人,專設銷售網(wǎng)點銷售人員20人,行政管理人員5人?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,編制M公司的有關會計分錄。(20分)(1)編制M公司確認“應付職工薪酬”的會計分錄。(2)編制M公司發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給職工個人消費的會計分錄。(3)編制M公司結轉發(fā)給職工產(chǎn)品實際成本的會計分錄。
M公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2021年5月份將自產(chǎn)A產(chǎn)品120件平均發(fā)放給每位職工作為個人福利消費,單位產(chǎn)品實際生產(chǎn)成本400元/件,市場售價為600元/件(不含增值稅)。該公司共有職工60人,其中:生產(chǎn)工人30人,車間管理人員5人,專設銷售網(wǎng)點銷售人員20人,行政管理人員5人?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,編制M公司的有關會計分錄。(20分)(1)編制M公司確認“應付職工薪酬”的會計分錄。(2)編制M公司發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給職工個人消費的會計分錄。(3)編制M公司結轉發(fā)給職工產(chǎn)品實際成本的會計分錄。
M公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2021年5月份將自產(chǎn)A產(chǎn)品120件平均發(fā)放給每位職工作為個人福利消費,單位產(chǎn)品實際生產(chǎn)成本400元/件,市場售價為600元/件(不含增值稅)。該公司共有職工60人,其中:生產(chǎn)工人30人,車間管理人員5人,專設銷售網(wǎng)點銷售人員20人,行政管理人員5人?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,編制M公司的有關會計分錄。(20分)(1)編制M公司確認“應付職工薪酬”的會計分錄。(2)編制M公司發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給職工個人消費的會計分錄。(3)編制M公司結轉發(fā)給職工產(chǎn)品實際成本的會計分錄。
個人賣照片用不用交稅
您好!老師麻煩問一下我印花稅是按照價款來交還是價稅合計金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點成本票也沒有,申報第二季度稅后,會被查嗎?應該沒事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤累計50萬,總以前年度虧損彌補以后不用交所得稅了,第二季末累計利潤30萬,也是從以前年度虧損彌補,那么我這兩個季度一共從虧損里彌補了80萬嗎?我總感覺哪里好像不太對,怪怪的感覺…第二季度末其實累計數(shù)啊
老師,水電費怎么分攤到每一個產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,有票收入20萬,無票收入50萬,請問增值稅報表怎么填?
老師,我問下稅務局申報表錯誤更正的問題,第1個是最終更改后的報表,第2個和第4個是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對的嗎
老師,手續(xù)費發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個季度因為老板沒有拿流水和回單來,做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務報表更正呢?還是這個季度補做就可以了呢
老師在嗎?請問一下我們公司5月和6月的工資都沒發(fā),個稅申報是正常報還是零申報?
2 借:生產(chǎn)成本1130000 管理費用113000 貸:應付職工薪酬1243000 借:應付職工薪酬1243000 貸:主營業(yè)務收入1100000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)143000 借:主營業(yè)務成本660000 貸:庫存商品660000 3 借:生產(chǎn)成本1200000 制造費用200000 管理費用300000 貸:應付職工薪酬1700000