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.某公司為增值稅一般納稅人,2022年4月報(bào)銷員工差旅費(fèi),取得如下票據(jù):1.機(jī)票電子客票行程單2張,票款545/張,機(jī)建費(fèi)50/張3.住宿費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額1800,稅額108元。4.餐飲費(fèi)取得普通發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)468元。計(jì)算當(dāng)月該公司準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

2022-12-12 19:15
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-12 19:19

你好 545/1.09*9%=45 45?1800=1845 這個(gè)就是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)

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計(jì)算當(dāng)月該公司準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。=545*3/1.09*0.09+108
2022-12-12
你好 545/1.09*9%=45 45?1800=1845 這個(gè)就是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)
2022-12-12
該企業(yè)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是(1000%2B50)/1.09*9%%2B500/1.09*9%%2B40/1.03*3%
2024-02-27
公司計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額=15%2B130%2B390%2B(2080%2B100)/1.09*0.09=715
2022-09-24
您好!這個(gè)是要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
2022-04-02
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