同學(xué)你好 這個收不到不能退稅

老師您好,出口產(chǎn)品,第一次是樣品,沒有報關(guān),客戶也打來了款,但是樣品上寫的比如是230美元,但是我們實際只收到200美元,其中的30美元,外幣帳戶的銀行人員說,是客戶在匯款的時候產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi),如果我們在開發(fā)票的時候,應(yīng)該按那個金額開發(fā)票
老師,請教個問題,我們業(yè)務(wù)接了一個新客戶,新客戶第一次下單金額沒超過1萬美金,然后現(xiàn)在出貨是跟客戶另一個供應(yīng)商一起拼柜報關(guān),貨代那邊只能寫一個公司的名字,客戶的另一個供應(yīng)商金額大,貨代肯定是寫另外一個供應(yīng)商的名字出口報關(guān),那這樣我們這邊怎樣處理呢,沒有報關(guān)單,又會收到外匯款
老師,我們業(yè)務(wù)這邊,客戶的樣品因質(zhì)量問題需要補(bǔ)貨,因為是國外客戶,樣品基本都是不會退回來,但后面我們又要補(bǔ)樣品給客戶,樣品又不收錢。用什么途徑出口呢!報關(guān)出口的話,又不收錢,報關(guān)單沒有單價和金額。就種情況我們應(yīng)該怎樣處理呢
老師,我們出口報關(guān)單美元34962 但是客戶因為收到的貨有點(diǎn)問題扣了美金,實際會過來33480 我萊發(fā)票按照34962開的,那這個差額怎么處理呢
老師,請問客人的合同金額寫錯了,實際是17550,客人把別人的金額寫到我們那個合同去了?,F(xiàn)在就是發(fā)票照開,因為客人已經(jīng)報關(guān)了就是按照19800報關(guān)的,客人錢也是19800付我們,但是我們收到后扣除稅點(diǎn),把多余的錢私賬打過去,那要扣除后轉(zhuǎn)的是2250*(1-0.13)=1957.5元嗎
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報銷,老板說暫時不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項目名稱酒,行不,會不會有分險,1900塊錢
請問老師實務(wù)互換會計分錄怎么做呢?
老師 上個月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個月已經(jīng)做個進(jìn)項稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個憑證怎么做。
11月申報10月所得期,實際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
老師,我不報23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個征期報,把時間填到23年,系統(tǒng)會直接計算嗎
樸老師 來 這個初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請看看對不對 1??因為是第一年年初預(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個時點(diǎn),資產(chǎn)帳面價值=0,計稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因為在22.12.31年末時,稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計稅基礎(chǔ)=0 帳面價值一直是0,此時就會做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒有做。是這樣來理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?