你好 可以這樣處理的?

采用月末一次加權(quán)平均法核算成本,在月末暫估100噸入庫(kù),并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,下月取得發(fā)票后,把原先暫估入庫(kù)的紅字沖銷(xiāo)后,那已結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么做賬務(wù)處理?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,1月份零售直接收款的貨,已確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,也已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但2月份要求開(kāi)票,這個(gè)分錄怎么沖?比如,1.3銷(xiāo)售柯樺燃.2月份要求開(kāi)票 那成本的要不要沖?結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的成本
老師,請(qǐng)問(wèn)一下暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本后也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里,這個(gè)月實(shí)際發(fā)票金額小,沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,因?yàn)楸驹聸](méi)有銷(xiāo)售,所以主營(yíng)業(yè)務(wù)成沖完就是負(fù)數(shù)了,怎么辦呢,用利潤(rùn)分配怎么做
我們先發(fā)貨后開(kāi)票,發(fā)貨時(shí)候已經(jīng)借應(yīng)收,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月發(fā)貨了,我紅沖上月的收入,重新做了一筆,成本可不可以不用再做一筆負(fù)數(shù)一筆正數(shù)
請(qǐng)問(wèn)本年有銷(xiāo)售單先開(kāi)票后發(fā)貨,導(dǎo)致暫時(shí)無(wú)法確定結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么可以在下年度的一月份紅沖銷(xiāo)項(xiàng)稅額并結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。

