借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這個(gè)是11月份的, 12月份借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
老師您好!我想問(wèn)一下員工10月入職,11月發(fā)放10月份工資,那我這個(gè)月12月份進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)時(shí),申報(bào)的是這名員工10月份的工資。該員工累計(jì)減除費(fèi)用應(yīng)該是5000元,但是個(gè)稅系統(tǒng)上卻是10000元,這部分我需要怎么處理呢?
我想請(qǐng)問(wèn)下作為內(nèi)賬,我公司11月支付費(fèi)用,然后12月份員工開(kāi)具發(fā)票報(bào)銷,這個(gè)我該記入那個(gè)月份
老師您好,我想問(wèn)一下,去年12月份的發(fā)票,今年1月份員工才拿來(lái)報(bào)銷,這個(gè)費(fèi)用我該怎么入賬呢
公司新購(gòu)入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項(xiàng),發(fā)票是11月30日給過(guò)來(lái)的,11月份只做了付款的那筆賬,沒(méi)有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計(jì)提還是從2023年1月開(kāi)始份計(jì)提?因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開(kāi)始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開(kāi)始計(jì)提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì),在12月份沒(méi)有做相應(yīng)的賬吧?
小規(guī)模代理記賬公司。去年89 10 11 12月份每個(gè)月都有電子普票的通訊費(fèi)用.然后然后我把每個(gè)月的費(fèi)用都錄到每個(gè)月里面,然后2023年1月份。公司又開(kāi)具了5~12月份總的電子普票,金額是1267。請(qǐng)問(wèn)我該怎樣入賬
老師我想問(wèn)一下,就是公司預(yù)存電費(fèi),供電局給的優(yōu)惠,沒(méi)直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應(yīng)收賬款是550,只收到350,這里為什么還說(shuō)它是賺了30?
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫(xiě)
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項(xiàng);我應(yīng)該建快賬到哪幾個(gè)科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計(jì)折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤(rùn)分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會(huì)計(jì)記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開(kāi)始,電腦賬和前會(huì)計(jì)的手工賬報(bào)表對(duì)不上!麻煩老師幫我報(bào)這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對(duì)比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營(yíng)業(yè)模式,供員工進(jìn)行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)說(shuō)一個(gè)員工每天的成本是多少錢(qián)我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說(shuō)采購(gòu)一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
@董孝彬老師,早上好,有問(wèn)題需要請(qǐng)教。
老師,餐飲公司成本核算步驟是什么樣的
工資沒(méi)報(bào)個(gè)稅的人是指每個(gè)月沒(méi)有報(bào)給稅務(wù)局的工資表里沒(méi)有的人么
如果這個(gè)企業(yè)是房產(chǎn)開(kāi)發(fā)商,沙子水泥是計(jì)入原材料還是工程物資,在建的房子計(jì)入在建工程?
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶申報(bào)工商年報(bào)和企業(yè)申報(bào)工商年報(bào)一樣嗎
我可以11月份直接計(jì)入費(fèi)用嗎
你好,屬于11月份的費(fèi)用可以的,然后12月份發(fā)票到了,紅沖在做發(fā)票。